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上期有留抵,本期进项小余销项,但本期加上期留抵也不需要交增值税还有留抵,账务处理分录怎么写?

2025-04-16 09:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-04-16 09:35

可留在进项,或者全部结转到未交增值税,形成未交增值税借方余额

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快账用户5301 追问 2025-04-16 10:13

借:转出未交增值税,贷:未交增值税(贷方负数)就是当期留抵数额是吗?

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齐红老师 解答 2025-04-16 10:20

借:未交增值税 贷:转出未交增值税

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快账用户5301 追问 2025-04-16 10:28

那我这个结转增值税这一步分录做错了是吗?那应该怎么做?

那我这个结转增值税这一步分录做错了是吗?那应该怎么做?
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齐红老师 解答 2025-04-16 10:32

冲销原分录,再做正确分录

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快账用户5301 追问 2025-04-16 10:35

那应该怎么做呀?

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齐红老师 解答 2025-04-16 10:38

原分录做相反分录

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快账用户5301 追问 2025-04-16 10:46

怎么可能做相反的分录呢,销项大于进项不就是那样结转的吗?做相反的,那不是进项变成借方余额是双倍的啦?

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齐红老师 解答 2025-04-16 10:50

是指做错的分录,做相反分录。

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齐红老师 解答 2025-04-16 10:50

销项大于进项 借:转出未交增值税 贷:未交增值税

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相关问题讨论
可留在进项,或者全部结转到未交增值税,形成未交增值税借方余额
2025-04-16
你好,按照现在的会计制度,其实不需要做结转的。只要在申报表上面留底就好了。
2025-04-16
你好,上期,刘迪,你在哪个科目里面体现的?
2021-05-26
会自动生成主表上面留底税额,你看主表
2020-08-14
你好!你这个不用单独写留底的,经过计算,你这个本月要交1万, 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)10000   贷:应交税费——未交增值税10000
2020-08-21
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