可留在进项,或者全部结转到未交增值税,形成未交增值税借方余额
本期销项29万,进项25万,上期留抵3万,有留抵的分录怎么写呢
老师好,增值税上期有期末留抵,所以不用交税,怎么做账,假如,本月销项税额100,上期留抵200
上期有留抵,本期进项小余销项,但本期加上期留抵也不需要交增值税还有留抵,账务处理分录怎么写?
本月销项大于进项,但是加上上期留抵,本期不需要交增值税,还有留抵,怎么做结转的分录?
老师,我们公司租用老板的车,今天老板去税局代开了私车租赁发票,缴纳了印花税。请问,印花税所属期是7月份的话,那我们公司申报印花税是在次月申报吗?我们公司是小规模纳税人,季度申报增值税了,季度申报印花税。
老师收到加工费普票需要交印花税吗
个体户税务开户新办套餐流程怎么做
老师,5月个税忘记申报了,如何在网上补申报?
老师请问一下,6月没发5月份的工资账务怎么处理呀?那个个税还要申报吗?
假设在深圳考过了中级三门 需要考后审核吗
填写出口收汇情况表,有疑点怎么解决
老师,您好,社保是次月交当月的,还是当月的当月交
请问老师,我方付给对方租房违约金,我方是出租方,对方是承租方,对方需要给我方开发票吗?
2412000除以8680677.76的百分比多少
借:转出未交增值税,贷:未交增值税(贷方负数)就是当期留抵数额是吗?
借:未交增值税 贷:转出未交增值税
那我这个结转增值税这一步分录做错了是吗?那应该怎么做?
冲销原分录,再做正确分录
那应该怎么做呀?
原分录做相反分录
怎么可能做相反的分录呢,销项大于进项不就是那样结转的吗?做相反的,那不是进项变成借方余额是双倍的啦?
是指做错的分录,做相反分录。
销项大于进项 借:转出未交增值税 贷:未交增值税