借预付账款贷银行存款 按月分摊 借管理费用租赁费 贷预付账款
老师好,我们公司厂房跟办公楼是租赁的,付房租时分录是不是 借 待摊费用—房租 贷 银行存款或现金 那我们以后每个月做摊销时分录怎么做呢?
您好老师请教您一个问题,银行转账支付了一年的房租全额发票在转账当月已开。这笔房租分录是借:预付账款-房租?还是借:待摊费用-房租?
老师好,请教一下 房租的分录,这两个有什么区别: 1、借 预付账款 贷 银行存款 月末: 借 管理费用-租赁费 贷:预付账款 2、借 长期待摊费用 贷 银行存款 借 管理费用-租赁费 贷 长期待摊费用
老师好!租房子的业务,我现在是承租方租2年,分录是借长期待摊费用,贷方是银行存款,那如果我是出租方,那分录怎么做?
老师你好:单位上这次交了一笔-年的房租,金额20多万,入账我应该在待摊费用里核算,请问老师我会计分录怎么写?
老师,我2023年计提一笔城建税3元,会计分录入错→借:税金及附加3贷:应交增值税-销项税额3。我2025年更正一笔:→借:应交税费-销项税额3借:应交税→城建税-3,利润表出来“税金及附加”没有金额,底下的城市维护城建税没有金额,利润表平了,老师,一般来,应该是贷:应交税费-城建税3,现在放在借:应交税费-城建税-3,借贷不一样都是一样的结果,不影响是吗?
老师,我2023年计提一笔城建税3元,会计分录入错→借:税金及附加3贷:应交增值税-销项税额3。我2025年更正一笔:→借:应交税费-销项税额3贷:应交税费-城建税3。但是我利润表出来“税金及附加”没有金额,底下的城市维护城建税有3金额,导致利润表出现一级科目没数,二级科目有数的,申报提醒申报不了,麻烦老师看一下还需要再做一笔什么会计分录比较好?麻烦会计分录直接分享一下,上面按照老师的分录还是利润表出现:税金及附加和城建税不一直,导致申报提示,老师说把最后一笔城建税修改成负数,不理解,那这样不是更不对了,麻烦解释一下哈
老师,我们有个甲方给我们顶房子了,但是老板直接让甲方过户给下家,现在这个房子的土地用途是科教用地,,然后老板说之前甲方预交过一部分增值税,另外一部分需要我们自己交,还说房产税那些,让我登人家系统缴纳,还说还需要专管员解锁啥玩意儿,我没做过房地产,我也不懂,啥意思呢老板,咋做 这是老板给我的一份,评估这个转让房产的评估书,说看交多少税,我按照哪个数字算呀,这个甲方顶的应收金额是2999550.97元
老师公司交社保医保分录怎么写?
代理记账服务费应该计入什么科目
老师,我2023年计提一笔城建税3元,会计分录入错→借:税金及附加3贷:应交增值税-销项税额3。我2025年更正一笔:→借:应交税费-销项税额3贷:应交税费-城建税3。但是我利润表出来“税金及附加”没有金额,底下的城市维护城建税有3金额,导致利润表出现一级科目没数,二级科目有数的,申报提醒申报不了,麻烦老师看一下还需要再做一笔什么会计分录比较好?麻烦会计分录直接分享一下,上面按照老师的分录还是利润表出现:税金及附加和城建税不一直,导致申报提示
请贾苹果老师回答,其他人勿接,否则差评谢谢!营业账簿这个金额是怎么取数啊,计税依据
老师您好,请教一下,就是我们把工程挂靠在别人单位,现在我们要进行农民工工资专户备案,他需要施工单位和劳务公司签订一个合同,我们挂靠在别人公司,别人是总承包单位也是施工单位,我们就属于干活儿和提供材料的劳务公司了,那现在我们和施工单位签订分包合同的时候,工程价款是按合同总金额签订还是把总价款拆开签订呢?(我老板下面有三个公司)。比如这个工程总价款是3000000万,
季度财务报表之前从未没报过,从二季度开始申报可以吗?
企业公积金基数调整,是通过人事部做工资的时候一起调整吗?
如果没有付款呢?怎么做分录
那就是按月借管理费用,租赁费贷,其他应付款或者是应付账款
以前的会计做的是其他应收款
好的谢谢
你一次支付了,可以做其他应收款。
如果一次支付了,是借其他应收款贷银行存款。那么待摊费用怎么做,是借待摊费用贷其他应收款吗
借管理费用、贷其他应收款 按月分摊 待摊费用早就已经取消了。这个科目已经很多年了,多年多少年都不用它了。
不确定这么做对不对
类似待摊费用的都归入管理费用了是吗
我接受的财务中有待摊费用,到明年呢
到明年也是一年以内的也是做预付账款或者其他应收款呀,如果是一年以上的长期待摊费用。
这个和跨年不跨年没有关系,你跨年了,一年以内也是这么做。