你好,完税凭证需要签字得,扣税后的上交肯定的
老师,请问,一家中介企业,收到款项后扣除一部分中介费,拨付给上游企业,那么应该交增值税的是按收到款项全额,还是按佣金部分,付款单位不需要发票,款项为无票收入。
老师我们是房地产企业,项目以竣工,但未做土增清算,上月销售开票收入100多万,那么这个还需要预交增值税还是直接申报缴纳增值税,还有土增这块也是需要预交土增还是?上月还有60多万的房租收入,也是开了发票,这块也是正常按开票缴纳增值税吗?这块有没有涉及土增?
.经批准,某事业单位因事业发展需要,从某商业银行借入200000元,借款期限为6个月,年利率为5%。6个月后,该单位归还上述借款并支付利息。2.经批准,某事业单位因工程建设的需要,从某商业银行借入30000000元,借款期为5年,年利率为6%,按年支付利息,到期一次还本。其中,工程建设期为3年,前3年支付的利息计入在建工程成本;第4年开始,支付的利息计入其他费用。3.经批准,某事业单位出租闲置不用的办公用房数间,当月收到房屋租金50000元,款项已存入单位银行账户。按规定,该事业单位次日将上述房屋租金全额上缴财政。4.某事业单位属于增值税一般纳税人,(1)某日购入用于非独立核算的经营活动的原材料一批,取得增值税专用发票开通过认证,专用发票上注明的金额为100000元,增值税额为13000元。(2)销售增值税应税商品,专用发票上注明的销售价格为300000元,专用发票上注明的增值税额为39000元,款项已存入银行。(3)月末,将应交未交的增值税26000元从“应交税金”明细科目转入“未交税金”明细科目
老师你好,工厂有部分厂房出租,收到租户给的租金,合同上约定了,需要开发票需要给税点给我们,人家不需要发票就收据就可以。那一直也没开发票,没做租赁收入处理,报税不也就没计收入了吗。那如何处理的更合理呢,是要开发票吗,那就是多一个增值税对吧,还有房产税是不是就按照租赁收入的12%交税吧。还是不开票,报税时,在未开具发票那一栏填个租金收入的金额就可以?不然只有支出,没有收入,是不是不合理?但交税又增加了企业负担
老师好,企业所得税年度关联交易财务状况分析表(报告企业个别报表信息G113010) 1、国企母子公司存在工程项目 开具增值税专用发票,但是会计上不确认收入,做的是母子公司往来核算,这个需要再这个表里体现收入吗 2、国企母子公司的房租收入,开具了增值税发票,会计上确认了收入,这部分需要填报吗, 3、还需要一个划分标准说明 怎么填报呢 这个表填完后税务会和什么表关联上,会有什么问题产生吗? 以上问题麻烦老师帮忙解答一下,谢谢
小规模季度30万免税,30万包不包括税额
老师您好,这张去年的发票还能用吗
你好,甲方用我们单位的质保金直接抵房子给我们下面的分包单位的包工头,我们欠下面的包工头的款还是正常支付,但是后期房款他直接转入我们单位,这个则呢么账务处理呢
老师,收到平台服务费发票怎么做账呢
老师好,2017年,财务将一笔不是收入的款项计入了收入,同时挂了其他应收款项目,后来在2019年有花销,就把花的金额一方做支出,一方冲挂账,但实际我们 即没有收到银行存款,也没有发票对应支出。现在审计查出我们的往来有问题,请问老师,对于这种前期差错,我们财务应该如何处理比较稳妥?请详细说明,谢谢
对方一般纳税人,无论对公还是对私转账都应该开专票吧?自己公司也是一般纳税人
7月份有一笔工程款,在10月份报税时候,需要交印花税吗
老师,你好,请问个体户中标了,但是中标公司要求是性质是公司,不是个体户,请问个体户除了注销,还有什么办法吗可以接下这个投标
生鲜配送行业袋装的玉米粒 甜青豆这种 算冻品还是蔬菜还是方便食品 免税还是9% 还有干辣椒 包心菜干 和红豆绿豆 是免税还是9%
老师感觉时间不够用了,想问一下法律刑法内容自己看讲义不听课可以理解吗?