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老师,请问我上月挂账的原材料金额是100,本月实付90,该怎么冲应付账款和成本

2025-07-09 10:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-09 10:33

借:应付账款 贷:银行存款

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快账用户4729 追问 2025-07-09 11:22

成本呢?需要冲减吗?上月是按100提的成本

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齐红老师 解答 2025-07-09 11:24

销售时,才结转成本 的

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快账用户4729 追问 2025-07-09 11:25

原材料食材,当时就根据领用结转的

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齐红老师 解答 2025-07-09 11:26

原材料食材,当时就根据领用结转,那不用再结转了

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快账用户4729 追问 2025-07-09 11:27

老师,这样我付的90元,可是结转了100元的成本

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齐红老师 解答 2025-07-09 11:29

这没有关系的,付款与结转成本没关系

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快账用户4729 追问 2025-07-09 11:53

次月发票也是开的90

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齐红老师 解答 2025-07-09 11:56

是成本结转多了,还是发票开少了?

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快账用户4729 追问 2025-07-09 12:02

发票是根据付款金额走的

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齐红老师 解答 2025-07-09 12:05

那说明对方少开发票。剩余10元还要支付吗?

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借:应付账款 贷:银行存款
2025-07-09
再补上一个,借原材料暂估入库, 贷原材料90的
2025-02-12
你好,今年收到发票先将2019年的错误账红字冲销,然后本年将发票与入账劳务成本的差额再入账即可。
2021-01-09
你好,手续费对方承担吗?是从公账里面支付了100,只不过是手续费是十块钱。
2022-04-19
你好 收到发票时再冲  
2022-07-08
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