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老师您好,我6月份补着交了24年12月份的增值税,老师像这种,我应该怎么做分录合适呢

2025-07-09 11:19
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-09 11:23

你好,你是补了收入,所以补税是吗

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快账用户3392 追问 2025-07-09 11:32

是的老师,补了未开票收入,所以也补了税款

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齐红老师 解答 2025-07-09 11:33

你好,这个你要借应收账款贷。以前年度损益调整,应交税费,应交增值税。

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快账用户3392 追问 2025-07-09 11:36

老师,我确认收入做账是借应收账款-贷,主营业务收入,应交税费-增值税。那我是不是要把确认收入的账改一下呢

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齐红老师 解答 2025-07-09 11:37

你好,你如果想作为去年的收入就要去改,但是你如果想作为去年的收入就要更正去年的汇算。

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齐红老师 解答 2025-07-09 11:37

我看上面你说税务局已经要求你改了,你还是做去年的吧。

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快账用户3392 追问 2025-07-09 11:39

是这样的,就是我已经更正去年12月份的增值税申报表,然后确认的收入就是按我给您发的确认了,但是我因为是6月更正的,所以我的税款也是6月缴纳的,就是我现在的意思是我这个税款的分录应该怎么做合适呢

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齐红老师 解答 2025-07-09 11:39

你好,这个没关系,正常计提。和交税就好了。 借,应交税费,应交增值税贷,银行存款。

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