你好,学员。冲红冲减的是当期收人,无需账务处理,留存红冲发票就可以。

老师您好,我12月份的发票忘记作废了是不是只能正常入12月份的收入,然后1月份又开负数发票红冲?
12月份收到业主按揭放款,发票开了增值税9个税点发票,借银行存款,贷主营业务收入贷应交税费~应交增值税,到1月份时发现发票开错了,应该开不症税发票,然后把12月开具的税点发票红冲了,请问1月份开具红冲分录怎么做?
老师您好,请问12月的收入发票,到24年1月份红冲的话,我应该怎么操作?12月的增值税已交
你好老师,实际操作中23年12月份公司给购买方开了一张专票,但是24年1月份发现金额那里开错了,需要红冲发票,那12月份报增值税时,销售金额怎么填呢?
23年12月开出的数电蓝字发票,24年1月份红冲,重新开了同等金额的蓝字发票,24年2月份什么增值税时,该怎么申报?我是第一次操作,请老师指点一下
现在就业市场怎么样?好不好找工作?
现在的就业市场好找工作吗?
公司没有实际的生产工人,是在别的公司代加工的,但是有些材料是自己买的,这种情况下怎么核算成本?
老师您好,请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢?才不会引起税务预警,是先修改财务报表,其次 增值税申报表,最后企业所得税申报表吗?
老师,我们在公司记账方式,比如:销售结算单已开出,客户也付款,只是月末客户没有发货情况,我们会计记账是按照实际发货出库才上账的,所以她这笔账记得是客户的预收账款,但是客户的意思是,人家只是没有发货而已,这就是客户的货,就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户,记账方式不一样,会有分歧,对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
老师好,股权回购的具体操作是什么?何为股权回购,涉及的税种有哪些?如何计算
公司没有业务了,账面上还有多缴纳的增值税,要怎么办?如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
老师好,我有个问题想问你,我们公司总收入减去总成本减去开支,我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗?
我们公司把电费都是付给个人,个人不提供发票。我做账也没有做电费支出,会不会有风险呢
建筑行业的税负率一般都是多少呢?
那收入减少了,不做账?增值税也不需要处理?
你好,学员,不需要哈,按照正常的账务处理,是直接冲减当期的收入。