那肯定是不合适的,需要11月份来冲销
老师您好,我21年12月开的发票,今年发现不合适,全部冲红了,然后跟对方也把发票要来了,现在做账是冲红和跟对方要回来的发票应该附到哪里呢
老师您好,我今年7.8月份开的发票不合适,然后这个月12月才冲红呢,但是在账上我11月就做了冲红的分录,老师这样做合适不。
老师,请问12月的开的发票今年1月份红冲了,但是去年成本票不够,这种情况怎么做账合适
老师您好,24年12月份对方给我开了一张发票,然后我1月报税的时候认证了进项,但是2月份的时候对方说发票不合适,然后对方做了冲红,然后又重新给我开了发票,老师这种的我应该怎么做账呢
老师您好,我是一般纳税人, 我24年12月给对方开了一张发票,然后25年1月对方说不收24年的票,我在25年1月又重新开了,但是我当时没有在账上和税务上做红冲,现在发票3才红冲,但是我想把发票在账务上做红冲的放到2月份
上期确认未开票收入,借预收100,贷主营业务收入100,这期开票金额50,应该怎么做分录冲减上期
固定资产价值低于500万,允许一次性企业所得税扣除吗?
老师,我们公司卖茶叶的,入住了一个酒店,客户买茶叶都是在酒店结算,酒店再按照销售额的60%跟我们结算,40%相当于我们的租金,每次结算我们直接开票给酒店,如果买茶的客户要开票,这个票是酒店开给客户吗?
老师老板让我做一个工资拆分的合同,这个工人工资8000怎么拆分,社保要交多少钱失业养老工商医疗但是多少钱
冲话费100到账110怎么做分录啊
请问老师。个人能去税务局代开专用发票给公司吗?
老师您好,国际战略和全球化战略在题里谁强调单向沟通呀
买社保没有工资流水,有申报工资,会影响以后领养老保险的吗
一般纳税人企业有开免税发票和不免税的,但抵扣时把免税的进项抵扣了,如果现在进项税额转出,那要不要更正之前的报表补交税费呢,还是在下个月做处理就好? 请问老师这个问题
老师,公司自建的办公楼已经验收合格,房产证也有了,但是建办公楼的发票没收齐全,还在在建工程科目,没法转固定资产,该怎么计提折旧呢?因为供应商公司出了问题,还不确定什么时候能开过来发票
老师,11月的账我还没结呢,那我把11月的账上的调整到12月份可以不
没问题的,这个可以调整的
收到,非常感谢老师指导
不客气,帮忙给五星好评,多谢,多谢!