你好, 正常是填入其他免税销售额
老师 请问我2月份开了10万的发票 又红冲了1月的一张一万多的负数发票 没有重新开具 但我报税的时候 增值税自动对应10万的增值税 那个负数的增值税填哪里
小规模纳税人,一季度专票不含税开具10万,一个点,但是普票部分因为红冲了,普票部分价税都是负数,这个怎么报税啊,专普票加在一起是没有超过30万的
我们公司小规模在2022年1月开了1%的普通发票,并且在当时超45万缴纳了增值税,22年12月又冲红了9万,这个月报税的时候增值税应该退吗
老师,我们是小规模纳税人,一个季度开的增值税专用发票3%,开了16万专票,我填写增值税纳税申报表的时候,填写增值税专用发票第二栏3%那一栏吧,也不能减免吧?
老师 我们小规模纳税人这个季度开了专票和普票,都各开了1%和3%的税率金额,没有超过30万,请问增值税申报表怎么填写呢?
老师好!固定资产清理出账的时候,考虑净残值不
请问老师去年亏损,未分配是负数,这个季度盈利。总的未分配还是亏损的,请问需要交所得税吗?
@董孝彬老师在线吗?请教的
2025年小规模免增值税是30万还是45万?
老师好!请教:注册资本100万,投资者目前实缴50万,那入账时 实收资本只记50万吗
老师,我申报所得税时,有这样的提示?请问需要处理吗?
建筑类的公司,光有人工费,怎么怎么做成本,怎么写会计分录
老师,餐饮服务印花税办哪项?
老师,小规模季度不超过30万,填报增值税,填在10行,那税金还需要再去填增值税减免申报表吗?我做账的时候税金按1个点算的,增值税申报表,本期免税额是3%,这样会不会对不上
员工的报销,走往来费用还是现金费用