国内供应商应给你公司开带税率的票。一般纳税人通常按 9% 的税率开具,小规模纳税人目前可能按 1% 或 3% 的征收率开具。 你公司收国外的这部分费用若属于国际货物运输代理服务一部分,且满足收入和费用通过金融机构结算、向委托方全额开普票等条件,可免征增值税,应开具税率栏为 “免税” 的增值税普通发票,而非带税率发票

我们是国际代理的,我们最近有个客户,他们是贸易商,他们的货物都是出口的,要求我们必须开国际货运代理普票,0点的,但是我们只承担他们国内部分的业务,就是拖车、报关,及国内驳船,我们财务是想开6个点的增值税发票给他们,再不行开六点的普票也行,但是他们说不能用,只能用0点的那个国际货运代理普票,这样可以开吗?不开么,钱收不到,开了,我们财务怕税务要罚。
我们这边是一个供应链公司,也就是一个服务商,我们在国外进回来的货卖给国内客户,所有的费用都是国内客户承担, 费用又国内客户转给我们,我们委托报关公司报关和把款付到国外去,后面就是开票流程了,我们收到国内客户多少钱就开多少票出去,我们付出去的这部分有海关增值税抵扣,这样销售额就不用交税了
我们这边是一个供应链公司,也就是一个服务商,我们在国外进回来的货卖给国内客户,所有的费用都是国内客户承担, 费用又国内客户转给我们,我们委托报关公司报关和把款付到国外去,后面就是开票流程了,我们收到国内客户多少钱就开多少票出去,我们付出去的这部分有海关增值税抵扣,这样销售额就不用交税了,相当于我们平进平出,这样海关会不会查我们 ,都没有赚钱的吗?
老师好,我公司是做设备监理的国内企业,我们这的客户大部分是国内客户,也有少部分是国外客户,国外客户因为我们过去成本太高,就找了客户当地的监理服务商帮我们去做检验服务,然后我们付款给服务商。这个业务链条里面,我们从客户那里收取服务费做未开票收入缴纳了增值税和所得税,那服务商作为境外企业,在境外帮我们检验设备,我们需要帮他代扣代缴增值税和所得税吗
老师好,我公司是做设备监理的国内企业,我们这的客户大部分是国内客户,也有少部分是国外客户,国外客户因为我们过去成本太高,就找了客户当地的监理服务商帮我们去做检验服务,然后我们付款给服务商。这个业务链条里面,我们从客户那里收取服务费做未开票收入缴纳了增值税和所得税,那服务商作为境外企业,在境外帮我们检验设备,我们需要帮他代扣代缴增值税和所得税吗,请勿重复接单
请问报关单报错国家了,应该退不了税吧
老师,河北的分包劳务公司,地址在河北省石家庄市,项目在河北省邢台市。我们是石家庄的一家小规模建筑公司,要开10万的安装服务发票给对方,需要开外管证吗?
老师你好,请问人员工资 1:2630/20(工资天数)*19(实际出勤天数)=2498.5 2:2630/21.75*19(实际出勤)=2297.471264368 哪种合规些算法。
找一下董孝彬老师,还是上次的问题
老师 8月份收到了一张专票,已经勾选抵扣了,现在12月又收到这家公司开的专票,才发现8月份的那张票税号是对的,但公司名字错了2个字,这个怎么办
老师,我想请问一下,自己是法人开公司,平时申报个税,又帮别人在税务局代开发票,代开的时候缴纳了一部分税款,申报个税的时候还需要缴纳?
老师,贸易企业卖食品的,有商标专利能申请高新企业吗?还有,我们年底了,今年暂估的账能在12月份一次性把发票开过来吗?税审能通过吗?
销项税额贷方负数余额怎么调?
在1企业工资6万一年,在2企业工资5万一年,每个企业都申报个税了,但是不需要交钱。汇算的时候,怎么计算
递延所得税是怎么用?
那我们可以要供应商开专票吗,是不是链条断了?
同学你好 这个可以让供应商开
对方要给我们开6%的代理费,这个可以吧。因为就这一次委托别人运输,中间还有个代理
同学你好 这个可以的