你好,可以的。你暂估过没问题。
你好,建筑劳务公司,在四月份到十月份这几个月期间一直没有开具劳务费发票,没有收入,11月份开了200万专票,12月份开了200万专票,在四月到十月期间每月都有做人员工资支出,请问每月都需要结转成本费用,和结转期间损益吗,怎样把第二季度和第三季度的成本增加在第四季度里一起抵扣成本费用
老师好! 二月份的帐我录完后转帐了,但是好像多新增了一张凭证号,因为我录入3月份的数据时 录完一张开始下一张时系统总是默认的2月份新增的这个凭证上,我每次都需要手动修改编制日期到3月底;三月份凭证录完后 我登账时默认截止日期是2月份;我手动把截止日期该成3月份了 系统显示超出会计期间范围,现应如何操作?
老师好! 老师好! 二月份的帐我录完后转帐了,但是好像多新增了一张凭证号,因为我录入3月份的数据时 录完一张开始下一张时系统总是默认的2月份新增的这个凭证上,我每次都需要手动修改编制日期到3月底;三月份凭证录完后 我登账时默认截止日期是2月份;我手动把截止日期该成3月份了 系统显示超出会计期间范围,现应如何操作? 速达4000软件
请问老师,我们是建筑公司,在23年1月份开了收入票,在22年12月取得了相应的成本票,能不能把这些开开具日期是22年12月的成本票做到23年1月的账里呢?相当于是属于23年1月的成本
请教下,小规模纳税人季度申报,如果3月份收到的成本发票有20万(开票日期也是3月份的普票),本季度的收入只有5万,原则上利润是5-20=-15亏 我可以把20分给下个季度再做账吗?5-10=-5做成只亏5剩下的10用第二季度用,这样操作可以吗?
老师好,请问我们给公司A打的款付的维修设备费2000元,但是对方给我们开发票开的户头是B公司维修设备费2000元,这样我账上这两个公司都挂账,我可不可以自己调户把这两个公司平账了?
老师您好!我们公司(咨询公司未上市)帮员工代持上市公司股票 (没有签代持协议) 现在员工要离职了 这股票要卖掉 税务方面怎么处理比较好啊? 我们公司之前帮这家公司(未上市前)做企业管理咨询 这家公司ipo融资我们公司也投了些钱进去 有几个高管也出了一些钱 去年7月这家公司成功上市了
合同结算会影响存货吗
老师,本月没有销售,不予抵扣进项税额,还需要进抵扣勾选平台操作统计和认证吗?
老师,我们请供应链公司来进口,有个海关进口计税价,有个付汇价,是什么原因,供应链公司按哪个来开票的
老师,我2023年计提一笔城建税3元,会计分录入错→借:税金及附加3贷:应交增值税-销项税额3。我2025年更正一笔:→借:应交税费-销项税额3借:应交税→城建税-3,利润表出来“税金及附加”没有金额,底下的城市维护城建税没有金额,利润表平了,老师,一般来说,应该是贷:应交税费-城建税3,现在放在借:应交税费-城建税-3,借贷不一样都是一样的结果,不影响是吗?,老师,还有一个问题,像小金额几块钱的调整,不用通过“以前年度调整”这个科目核算也是可以吗?就是直接做一笔更正分录一步到位就可以是吗?
设计费可以开出0的税率吗,合理吗
余老师,题里面100元,肖老师说是现值,但是100x(P/F,10%,5)不是已知终值求现值的公式吗?所以究竟这个100元是终值还是现值呀?我都晕了
核定征收时公司欠别人的钱,现在查账征收了,怎么还款,还要对方提供成本发票吗?
老师:有旅游公司的账吗?实操
需不需要先冲红上季的,再重开。或直接把这张发票附上季凭证中?当时入账直接走的成本费用,未写暂估。
你好,这样操作也可以的 最终的结果是一样的。
二种做法都可以是吗?
你好,是的,都是可以的。