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你好,建筑劳务公司,在四月份到十月份这几个月期间一直没有开具劳务费发票,没有收入,11月份开了200万专票,12月份开了200万专票,在四月到十月期间每月都有做人员工资支出,请问每月都需要结转成本费用,和结转期间损益吗,怎样把第二季度和第三季度的成本增加在第四季度里一起抵扣成本费用

2021-12-09 23:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-12-09 23:16

同学你好!前面两季度结转损益后本年利润是负数,第四季度结转损益时会自动和前面两季度相加,相当于前面两季度的成本费用的扣除

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快账用户2614 追问 2021-12-09 23:22

那这几个月还是要正常做账的是吧,也要结转劳务成本,结转本期损益

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齐红老师 解答 2021-12-10 07:33

同学,能正常做账好些,如果不能正常做账也可以做到第四季度,凭证要整理清楚

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同学你好!前面两季度结转损益后本年利润是负数,第四季度结转损益时会自动和前面两季度相加,相当于前面两季度的成本费用的扣除
2021-12-09
同学,你好 1.可以的 2.是的 3.可以直接分配到其成本里面
2022-06-17
这个做借劳务成本,贷以前年度损益调整,借以前年度损益调整,贷未分配利润,之后做借劳务成本 负数,贷应付职工薪酬负数
2020-10-12
您好,可以暂估入账的。按真实业务,借成本费用,贷其他应付款等
2022-01-16
你好,可以冲红一张的这个,税款到5月
2020-05-08
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