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老师我暂估成本的分录这样做对吗

2025-07-10 12:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-10 12:30

您好,没有看到,拍我看下吧

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快账用户6440 追问 2025-07-10 12:34

老师一个图片都没传过去对吗

老师一个图片都没传过去对吗
老师一个图片都没传过去对吗
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齐红老师 解答 2025-07-10 12:38

这个直接冲成本就可以了,库存商品不用红冲

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快账用户6440 追问 2025-07-10 12:42

老师暂估的库存后期进来的书不是这个,不红冲我不理解呢

老师暂估的库存后期进来的书不是这个,不红冲我不理解呢
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快账用户6440 追问 2025-07-10 12:42

意思是这样做就对了是吗?

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齐红老师 解答 2025-07-10 12:44

你们前面暂估入的是库存商品只是没收到票,现在收到票了,前面也结转了,直接冲成本就可以了,不用去动库存商品,就是库存商品这个红冲的分录不用做

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快账用户6440 追问 2025-07-10 12:46

老师就是3月末暂估了17.5万的配件成本,下个季度共进了150200的配件,您能给我做个两个季度完整的分录吗?这个地方整不明白了,谢谢老师

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齐红老师 解答 2025-07-10 12:49

把前面多暂估的库存红冲就可以175000-150200,分录和你前面一样,成本按17.5万来红冲,再做1502000的成本分录就可以,

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快账用户6440 追问 2025-07-10 12:55

这样对吗老师?

这样对吗老师?
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齐红老师 解答 2025-07-10 12:59

红冲这个差额 借:库存商品175000-150200 贷:应付账款175000-150200 然后冲成本 借:应付账款175000 贷:主营业务成本175000 再做 借:主营业务成本150200 贷:应付账款150200

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快账用户6440 追问 2025-07-10 13:12

老师这个我反应反应,感谢您

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快账用户6440 追问 2025-07-10 13:13

老师我买进二手车10万,卖出3万,结转成本是不是按10万结转呀

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齐红老师 解答 2025-07-10 13:16

借:固定资产清理 借:累计折旧 贷:固定资产

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齐红老师 解答 2025-07-10 13:16

借:银行存款 贷:固定资产清理 贷:应交税费-简易计税

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齐红老师 解答 2025-07-10 13:16

借:固定资产清理 贷:营业外收入/资产处置损益

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快账用户6440 追问 2025-07-10 13:21

老师我买进的二手车是为了卖,做的库存商品

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齐红老师 解答 2025-07-10 13:22

那你这个为什么还亏了7W出售了

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快账用户6440 追问 2025-07-10 13:23

就是卖亏了

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齐红老师 解答 2025-07-10 13:25

那就是按10W来结转成本 就可以

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齐红老师 解答 2025-07-10 13:25

那就是按10W来结转成本 就可以

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快账用户6440 追问 2025-07-10 13:26

好的,非常感谢老师

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齐红老师 解答 2025-07-10 13:27

不客气,很高兴帮你

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快账用户6440 追问 2025-07-10 14:01

祝老师万事如意

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齐红老师 解答 2025-07-10 14:07

谢谢您,您也一样的

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您好,没有看到,拍我看下吧
2025-07-10
你好,可以的,可以这么做。
2024-03-21
你好,需要看具体业务的,如果是服务行业,这样也行。
2023-05-25
对了,汇算清缴前取得发票,分录没问题。你到时候取得发票,如果说没有差额的话,作为附件处理,如果说有差额,把之前这个分录充红字,按照发票金额做一个。
2021-01-23
你好; 是的。 就是这样处理。 分录借贷不变。 金额负数  
2021-12-29
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