您好,没有看到,拍我看下吧
老师,年末暂估成本时 借:主营业务成本 货应付帐款~成本暂估 这样写分录对吗?汇算清缴前回票怎么做分录?
老师请问一下,我之前暂估成本,会计分录,借:主营业务成本,暂估成本, 贷:应付账款,暂估成本, 现在不暂估成本,转换成收入,老师这个分录怎么做。
老师,工程行业,这个暂估成本可以这样做分录?
老师好,请问暂估成本的分录可以做成:“借:主营业务成本-暂估 贷:其他应付款-暂估”这样吗
老师,暂估成本这样分录对不对? 借:主营业务成本 贷:应付账款 暂估
老师,问下残疾人就业保障金申报这个怎么报呀,我们公司没有残疾人的
老师您好,我们是小规模纳税人,销售眼镜一个小商店,请问个人在我们这买眼镜需要开发票,字头就叫李先生名字。是否可以?其他身份证号或手机号不写行不行
老师,因开发新产品而购买的材料怎么做分录?
老师,申请的23年多缴纳和24年多交的企业所得税,怎么做账呢?
董孝彬老师好!请教您,个税需要缴纳950元,发放工资时出纳扣除285元个税,那剩下的665元个税怎样账务处理呀(950元个税己缴纳)。谢谢老师!
老师,公司收到一笔控股公司的货款,老板让支付到老板弟弟名下的个体户,转账应该备注什么呢
老师社保工资薪金核基步骤是啥呀
你好,老师,请问一下关于学校私立幼儿园的账目问题,学校收到生活费,应该是做其他应付款,还是营业收入呢,包括收到的服装费
小规模开具普通发票的销项税怎么做分录?
长期待摊费用从哪月开始摊销
老师一个图片都没传过去对吗
这个直接冲成本就可以了,库存商品不用红冲
老师暂估的库存后期进来的书不是这个,不红冲我不理解呢
意思是这样做就对了是吗?
你们前面暂估入的是库存商品只是没收到票,现在收到票了,前面也结转了,直接冲成本就可以了,不用去动库存商品,就是库存商品这个红冲的分录不用做
老师就是3月末暂估了17.5万的配件成本,下个季度共进了150200的配件,您能给我做个两个季度完整的分录吗?这个地方整不明白了,谢谢老师
把前面多暂估的库存红冲就可以175000-150200,分录和你前面一样,成本按17.5万来红冲,再做1502000的成本分录就可以,
这样对吗老师?
红冲这个差额 借:库存商品175000-150200 贷:应付账款175000-150200 然后冲成本 借:应付账款175000 贷:主营业务成本175000 再做 借:主营业务成本150200 贷:应付账款150200
老师这个我反应反应,感谢您
老师我买进二手车10万,卖出3万,结转成本是不是按10万结转呀
借:固定资产清理 借:累计折旧 贷:固定资产
借:银行存款 贷:固定资产清理 贷:应交税费-简易计税
借:固定资产清理 贷:营业外收入/资产处置损益
老师我买进的二手车是为了卖,做的库存商品
那你这个为什么还亏了7W出售了
就是卖亏了
那就是按10W来结转成本 就可以
那就是按10W来结转成本 就可以
好的,非常感谢老师
不客气,很高兴帮你
祝老师万事如意
谢谢您,您也一样的