你好可以的 可以这么做
老师,您好!有一笔暂估会计分录是借:主营业务成本贷:应付账款-暂估 这样做可以不?
老师,外账,是借:主营业务成本 贷:应付账款 -暂估材料款?可以这样做暂估分录吗
老师,工程行业,这个暂估成本可以这样做分录?
老师,工程行业,一般纳税人,劳务公司,这样暂估成本,可以吗?
老师好,请问暂估成本的分录可以做成:“借:主营业务成本-暂估 贷:其他应付款-暂估”这样吗
老师好!问下将本年利润转入利润分配是该做在年底12月份账里还是该做到次年1月账里边?
问下餐饮行业厨房每天采购的新鲜食材,对方应该给开什么样的发票?
你好,请问7月份本公司借款给其他公司10万,挂的是其他应收款款,9月份收到101000元,其中1000元利息费用,之前没有计提财务费用,能不能一起做到9月份,会计分录?
船舶代理属于国内贸易代理吗
单位购买的这款理财产品需要缴纳什么税吗?
老师,作为制造业成本会计每个月要给其他部门发什么表格数据给他们看
老师 公司个税未按时申报 税务罚款100元 要怎么写分录
#提问#咨询一下现在企业所得税季报,需要填列一个实际发放员工工资和已计入成本费用的工资,这是按照啥口径来填的,是季度还是本年累计啊?
老师,问下预付卡开票了,是不是直接做业务招待费里面?
老师好,出口香港,形式发票怎么开具?在那个平台开?
需要做红冲?
老师,能不能解析一下什么叫暂估成本?
发票到了再红冲就可以的
暂估是 你确认了收入,但是你的成本发票没有到,需要暂估成本。
需要做计提分录?
这个是2021年暂估成本,2022年5月开票和2022年10月付款,这种情况怎样做分录?
不用计提 五月份 借应付账款贷利润分配未分配利润, 然后再做发票的,借利润分配未分配利润贷应付账款
十月份借应付账款贷银行存款。
发票到了,怎样红冲?
真实业务,不用红冲?
暂估成本分录~借主营业务成本贷应付公司,这样可以吗?
相当于我暂估了一百给包工头,然后22年收回来钱了我就银行在出去给包工头
老师,主要我们是缺成本
销售方缺成本
五月份 发票到了红冲暂估的 借应付账款贷利润分配未分配利润, 发票的 然后再做发票的,借利润分配未分配利润贷应付账款 这不写了
老师,不好意思,之前写错信息了。工程行业我们是销售方,我们没有发票,暂估给了包工头工资成本,这样的话,怎样做成本?
借主营业务成本贷银行存款 可以这么做的 一般都是借工程施工分包款贷银行存款 借主营业务成本贷工程施工 当月做了收入可以直接借主营业务成本贷银行
现金和银行账不够
老师,暂估成本,没有钱给啊,怎么办?
你好,贷应付账款不就可以啦,借主营业务成本贷,应付账款修改一下。