你好可以的 可以这么做

老师,您好!有一笔暂估会计分录是借:主营业务成本贷:应付账款-暂估 这样做可以不?
老师,外账,是借:主营业务成本 贷:应付账款 -暂估材料款?可以这样做暂估分录吗
老师,工程行业,这个暂估成本可以这样做分录?
老师,工程行业,一般纳税人,劳务公司,这样暂估成本,可以吗?
老师好,请问暂估成本的分录可以做成:“借:主营业务成本-暂估 贷:其他应付款-暂估”这样吗
老师,请问法律服务费,和财务咨询服务费经济分类科目放在咨询费合适还是委托业务费合适哦?
分包方是个人,老板私下支付了,这导致没有成本票,老板也愿意承担税费,做账的时候需要体现这个主营业务成本吗?体现的话。汇算清缴再调增?
老师,宠物饲料税率是9%还是13%,税务方面有特别需要注意的吗?
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老师,我公司委托一个生产企业加工产品,我公司提供原料,由生产企业加工出产品。我司给加工费,原料呢给吨数,产出的成品拿去置换原料了,怎么算成本单价
印花税申报流程是怎么样的
老师,每个月月头是不是报完增值税,认证完进项之后才能开销项发票
老师,有没有比较正规的工资表表格
我们客户付款不及时需要收取客户滞纳金,怎么做分录,我们收款借银行存款,贷应收账款,贷营业外收入-滞纳金 是吗
老师,我应交个税20554.74,我当时发工资的时候没有扣下,公司代付的。我这个会计分录应该怎么做呢
需要做红冲?
老师,能不能解析一下什么叫暂估成本?
发票到了再红冲就可以的
暂估是 你确认了收入,但是你的成本发票没有到,需要暂估成本。
需要做计提分录?
这个是2021年暂估成本,2022年5月开票和2022年10月付款,这种情况怎样做分录?
不用计提 五月份 借应付账款贷利润分配未分配利润, 然后再做发票的,借利润分配未分配利润贷应付账款
十月份借应付账款贷银行存款。
发票到了,怎样红冲?
真实业务,不用红冲?
暂估成本分录~借主营业务成本贷应付公司,这样可以吗?
相当于我暂估了一百给包工头,然后22年收回来钱了我就银行在出去给包工头
老师,主要我们是缺成本
销售方缺成本
五月份 发票到了红冲暂估的 借应付账款贷利润分配未分配利润, 发票的 然后再做发票的,借利润分配未分配利润贷应付账款 这不写了
老师,不好意思,之前写错信息了。工程行业我们是销售方,我们没有发票,暂估给了包工头工资成本,这样的话,怎样做成本?
借主营业务成本贷银行存款 可以这么做的 一般都是借工程施工分包款贷银行存款 借主营业务成本贷工程施工 当月做了收入可以直接借主营业务成本贷银行
现金和银行账不够
老师,暂估成本,没有钱给啊,怎么办?
你好,贷应付账款不就可以啦,借主营业务成本贷,应付账款修改一下。