你好可以的 可以这么做

老师,外账,是借:主营业务成本 贷:应付账款 -暂估材料款?可以这样做暂估分录吗
老师,工程行业,这个暂估成本可以这样做分录?
老师,工程行业,一般纳税人,劳务公司,这样暂估成本,可以吗?
我们公司暂估工程成本,如果这个工程是我们主营业务,是不是借:主营业务成本-暂估 贷:应付账款-暂估,这样做对不对,如果不是主营业务,借:其他业务成本-暂估 贷:其他应付款-暂估
老师好,请问暂估成本的分录可以做成:“借:主营业务成本-暂估 贷:其他应付款-暂估”这样吗
开专票付13个点给一般纳税人跟开普票不付税点给小规模纳税人哪个划算?
老师老师,怎么记账啊
老师老师,怎么开票啊
你好,老师讲的课件。有电子版吗?或者有纸质书吗?
老师,超市税务申报收入是按照收银系统收入申报吗?
幼儿园收到幼儿的伙食费和支付购买的菜金,要计入什么科目
你好老师!有一家玻璃钢厂业务1、采购玻璃加工玻璃钢2、还有用玻璃钢的工程项目这两个业务能捏在一起做账吗?老板的意思还要求算工程项目盈亏,和玻璃钢厂盈亏,这两个业务能放在一个账套做账还是单独做?
之前申报房产税所有的房产合并采集一个税源,2026年起想要把之前的税源终止,重新按照房产证采集,有效期要填25年12月31日吗?这样操作是否可以
我付完费。啥时可以回电
老师,你好,是这么一个情况,公司想买一套房子,1500万入户到公司,隔月卖出去,合理吗?请问这种税务风险大吗?
需要做红冲?
老师,能不能解析一下什么叫暂估成本?
发票到了再红冲就可以的
暂估是 你确认了收入,但是你的成本发票没有到,需要暂估成本。
需要做计提分录?
这个是2021年暂估成本,2022年5月开票和2022年10月付款,这种情况怎样做分录?
不用计提 五月份 借应付账款贷利润分配未分配利润, 然后再做发票的,借利润分配未分配利润贷应付账款
十月份借应付账款贷银行存款。
发票到了,怎样红冲?
真实业务,不用红冲?
暂估成本分录~借主营业务成本贷应付公司,这样可以吗?
相当于我暂估了一百给包工头,然后22年收回来钱了我就银行在出去给包工头
老师,主要我们是缺成本
销售方缺成本
五月份 发票到了红冲暂估的 借应付账款贷利润分配未分配利润, 发票的 然后再做发票的,借利润分配未分配利润贷应付账款 这不写了
老师,不好意思,之前写错信息了。工程行业我们是销售方,我们没有发票,暂估给了包工头工资成本,这样的话,怎样做成本?
借主营业务成本贷银行存款 可以这么做的 一般都是借工程施工分包款贷银行存款 借主营业务成本贷工程施工 当月做了收入可以直接借主营业务成本贷银行
现金和银行账不够
老师,暂估成本,没有钱给啊,怎么办?
你好,贷应付账款不就可以啦,借主营业务成本贷,应付账款修改一下。