你好这个是做同样的凭证,金额写负数就可以了。
老师,我公司11月份开红冲发票冲了部分收入,请问增值税报表附表一如何填写,谢谢
老师,小规模纳税人取得未开票收入如何填写增值税申报表?
老师,请问一般纳税人未开票销售收入如何填写增值税报表呢?
老师您好,请问我上个月做了无票收入,填写了申报表,这个月如何填写增值税申报表?
1、4月份第一次开发票109万,增值税9万,如何做分录 2、4月月末如何做分录 3、5月初勾选抵扣进项税额12万,未缴款申报增值税如何做分录 4、5月未开票,月末如何做分录
大宗商品行业,作为财务负责人,从哪些方面去管理公司这块
@郭老师,成本不是按销售出去的来结转吗,没有销售出去的是存货,这个不会影响利润啊
劳务公司简易计税后享受30万内免税的怎么做分录?
老师你好,小规模纳税人季没超过30万报增值税的时候怎么填写减免额,用填写吗,之前就是直接申报了,但是这回所得税报表改完,和之前的不一样,说营业外收入栏不一致,怎么改呢老师是需要改之前的增值税报表吗
请问,关于报告分部的确定,讲义图片中,用黄线框出来的,上面讲10%就行,下面又讲75%。怎么理解
老师帮忙解析一下这道题
老师帮忙看一下这道题怎么计算的
老师帮忙看一下这道题怎么算的
个体工商户可以让税务局给代开普通发票吗
平台商城支付给平台的手续费如何入账
增值税报表如何填
你好,这个正常做负数,你们一共有多少收入?
1600249..84元,附表一如何填,主表如何填
现在是,报表的累计数和账上累计收入不一致
你好你是一般纳税人,是不是? 你按照减去负数之后的金额来填。
是一般纳税人
你好,一般纳税人你按照减去未开票的负数后的额金额申报 但是你这个要去跟税务局说。然后再申报,不然他确实会提示不对。会提示风险。
减去负数后的数填在附表一吗
你好,对的,就是这样子做。
填在未票一栏吗,调整那一栏要填吗
你好,调整的那一栏不用填的。