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24年代账公司把非股东转入的款项计入了实收资本,25年4月他们发现并转出了,记为的其他应付款,代账公司把24年营业账簿印花税发起退税,但他没更正24年财务报表年报,直接申请了营业账簿印花税退税,没有审批通过,现在需要怎么处理,填完2季度财务报表,重新申请退税吗,在退税申请里说明白

2025-07-10 14:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-10 14:01

多交的印花税不退税。你主要工商年报怎么申报?你老板能投资进来吗?你老板能投资进来,赶紧让你老板投资。

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快账用户1646 追问 2025-07-10 14:05

工商年报实缴按0报的,投资不进来

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快账用户1646 追问 2025-07-10 14:05

所以,现在就是25.2季度财务报表报完,再发起24年营业账簿印花税退税是不

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齐红老师 解答 2025-07-10 14:09

从2024年财务报表开始修改。

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快账用户1646 追问 2025-07-10 14:11

改2024年财务报表,2024年账也得调,把实收资本调成其他应付款,但代账公司没改2024年的,直接在25.4月改了,小企业会计准则

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快账用户1646 追问 2025-07-10 14:11

关于这个印花税的处理,就是报完2季度财务报表,再发起退税,还是直接补退税,计入营业外支出

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齐红老师 解答 2025-07-10 14:14

是的 申请退税试下吧 看你税务局给退不

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快账用户1646 追问 2025-07-10 14:39

好的,如果还是不给退,就把这部分税金计入营业外支出,之前计提的印花税冲销了,不需要其他处理了不

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齐红老师 解答 2025-07-10 14:41

做税金及附加里面就可以不用转营业外支出

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快账用户1646 追问 2025-07-10 14:45

噢噢,直接不用冲销计提分录这样处理就可以对吗

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齐红老师 解答 2025-07-10 14:50

对的是的,不用红冲

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