你好,这个没关系的,这个1分钱的这种差异你直接计入营业外收支就好了。
老师,小规模建筑企业,第三季度已经开普通发票超过了120万,第四季度开票20多万,四季度季报是按全年开票算,还是可以单看第四季度,因为单看第四季度就是减免,全年就不能减免了
老师好,小规模纳税人,第四季度开了三张普票三个点(如图)、根据小规模1%减免政策、请问我的减免额是多少呢?怎么算出来的呢?谢谢老师
,小微企业,第一季度实际利润:260010.35元,减免所得税额是多少?怎么计算的
第四季度小规模纳税人本期专票9万,普票0.07万,为教育附加及地方教育费附加减免了呢?减免性质其他对吗?
小规模纳税人第四季度开票不含税收入309901元,水利基金按千分之五计算,税额是154.95元,这个税额缴纳吗?有减免政策吗
员工的报销,走往来费用还是现金费用
付租金计入什么科目?
老师,从哪里看出是有标的资产
一般纳税人拿到专票,预留的税费要做分录嘛
支付电费,但未收到发票,请问在入帐时这个暂估电费是放在管理费用-电费-暂估电费(三级科目),还是直接做二级科目-暂估电费?
老师,我们作为广电第三方,签订了代理合同,金额没有确定,每期以对账结果开票,需要缴纳印花税吗?
老师好。我们之前认证的发票,出现异常,做进项税额转出,现在这个月这张发票又解除异常了,我认证了,分录怎么做
之前卖给商户的钱个人没有开票做无票收入报税了现在过了几年突然要开票,这个分录和账务怎么处理
郭老师老师发票上的金额是500.99我支付了501怎么办
增值税申报多长时间发票额度才有变化
我们减免税额就是计入营业外收入的,只不过1季度少计入0.01,导致应交增值税一直有0.01余额
所以想问下这个0.01就一直放在应交增值税余额这边可以不管还是在2季度做减免税额分录时多做0.01元
你好,最好把它做平,不要有余额。
比如2季度减免税额560.11加上1季度的少减免0.01,一起做如下分录可以吗? 借:应交增值税-减免税额 560.12 贷:营业外收入-减免税额 560.12
你好,是的就这样就,就这样就可以了。