你好,可以的。可以抵扣 正常做,借原材料或者库存商品 应交税费-应交增值税-进项税额 贷应付账款。
老师,一般纳税人以下用于9%业务都按9%计算进项税额?用于生产加工13%业务都可以再抵扣1%进项税? 1、农产品销售发票(免税发票) 2、农产品收购发票(免税发票) 3、小规模纳税人取得3%专票 4、一般纳税人取得9%专票
老师,我是专门向个人收购农产品再卖给超市一般纳税人,我收进来的农产品免税的,卖出去是9个点和13个点,我这免税的是不是不能抵扣进项税啊
老师您好,请问一般纳税人进项是免税农产品,抵扣销项是按照9%计税税额,请问会计记账怎么做分录呢?
请问一般纳税人批发农产品,抵扣增值税是根据开进来的发票面额*9%抵扣进项税额吗?还是根据自己开出去的销售发票面额*9%抵扣
一般纳税人拿农户自产自销的免税发票,销售出去是按9%销售,进项怎么抵扣
劳务报酬当月未能报税,下月报税有何影响
老师您好,除非法律法规禁止,所有未更正错报都要与治理层沟通对吗
你好我们是天猫旗舰店的,主营卖猫粮的,购进的种类比较多,可以借库存商品,宠物食品吗?直接统一。如果购进印刷品,猫食餐盒这些。也是库存商品吗?怎么分类老师
有案底的人想注册一个财税公司,是不是还要找一个人担任法定代表人?如果是那这个法定代表人是不是也要成为股东?
个税上面的工资必须要与社保上面申报的工资是一致吗?
股东撤回投资款需要纳税吗?
老师,5月份有一笔年度企业所得税结转,在填利润表的时候这一笔要填在哪个地方,应该在5月份的利润分配-未分配利润里去掉吗
员工出差飞机票普通发票(没有备注名字的)可以抵所得税吗?
老师,汇算清缴补缴所得税,这个怎么做账
老师好!固定资产清理出账的时候,考虑净残值不
老师那我认证了免税发票,要抵扣分录怎么做?抵扣完了销项减进项要交税怎么做?
你好,抵扣不需要再做分录,申报软件上面肖像会自动减去进项 月份终了,将当月应交未交增值税额从“应交税费——应交增值税”科目转入“未交增值税”科目。 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费——未交增值税
比如说销项100进项80,当月应交未交增值税,就是:借:应交税费-应交增值税20贷:应交税费-未交增值税20;交完增值税后,借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)20 贷:应交税费未交增值税20,老师是这个意思吗?我理解的对不对?
你好,不用,你只需要按上面做20的金额,然后缴纳
那也就是借:应交税费-应交增值税20贷:应交税费-未交增值税20;交完增值税后,缴纳增值税时借:应交税费-未交增值税20贷银行存款20,那如果进项100销项是80,有留抵20怎么分录
你好就是这样,有留底的,不需要单独做凭证,在申报表上面留底就可以了。