你好,可以的。可以抵扣 正常做,借原材料或者库存商品 应交税费-应交增值税-进项税额 贷应付账款。
老师,一般纳税人以下用于9%业务都按9%计算进项税额?用于生产加工13%业务都可以再抵扣1%进项税? 1、农产品销售发票(免税发票) 2、农产品收购发票(免税发票) 3、小规模纳税人取得3%专票 4、一般纳税人取得9%专票
老师,我是专门向个人收购农产品再卖给超市一般纳税人,我收进来的农产品免税的,卖出去是9个点和13个点,我这免税的是不是不能抵扣进项税啊
老师您好,请问一般纳税人进项是免税农产品,抵扣销项是按照9%计税税额,请问会计记账怎么做分录呢?
请问一般纳税人批发农产品,抵扣增值税是根据开进来的发票面额*9%抵扣进项税额吗?还是根据自己开出去的销售发票面额*9%抵扣
一般纳税人拿农户自产自销的免税发票,销售出去是按9%销售,进项怎么抵扣
老师,24年发了一笔工资,当时没有计提,目前应付职工薪酬-6000,现在怎样调账
个税申报是按计提申报还是发放申报?
老师你好,我想请问一下,我们公司有一部分虚拟的工资,也是银行发放,但是暂时有两个月没有发放,这个挂其他应付还是应付职工薪酬贷方挂起哇
老师,公司买了新的车,这个折旧怎么折,需要减净残值再折旧吗?
小规模一季度不超过30万免增值税度附加税,印花税免吗?
中级会计分录金额后面写了单位,原则上是不扣分的,这是真的吗?
发票真伪在什么平台查询?
个人从非上市公司取得的股息红利不免征个人所得税吗,公司都免征的呀
老师好:去新的公司上班,老板名下有5个公司,新来财务主管,财务经理,两个人要从之前的两个会计手里接账,董事长要求,财务经理代2个公司的账,那么我想问下,财务经理和财务主管要怎么分配这几个公司比较好? 我是财务经理……
老师,你看这个弥补以前年度亏损应该填负数还是正数
老师那我认证了免税发票,要抵扣分录怎么做?抵扣完了销项减进项要交税怎么做?
你好,抵扣不需要再做分录,申报软件上面肖像会自动减去进项 月份终了,将当月应交未交增值税额从“应交税费——应交增值税”科目转入“未交增值税”科目。 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费——未交增值税
比如说销项100进项80,当月应交未交增值税,就是:借:应交税费-应交增值税20贷:应交税费-未交增值税20;交完增值税后,借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)20 贷:应交税费未交增值税20,老师是这个意思吗?我理解的对不对?
你好,不用,你只需要按上面做20的金额,然后缴纳
那也就是借:应交税费-应交增值税20贷:应交税费-未交增值税20;交完增值税后,缴纳增值税时借:应交税费-未交增值税20贷银行存款20,那如果进项100销项是80,有留抵20怎么分录
你好就是这样,有留底的,不需要单独做凭证,在申报表上面留底就可以了。