学员朋友您好,可计算抵扣进项税额:一般纳税人购进已税农产品,以票抵扣进项税额。具体来说,从小规模纳税人处取得的增值税专用发票,以专票上注明的金额和9%扣除率计算进项税额;如果是用于深加工(产品税率是13%),则可以按照10%计算抵扣进项税额。

我们是一般纳税人,对方是自产自销的农户,我们收购回来进行初加工销售给客户,我们收到农民代开的普票按照9%计算抵扣,加工好销售给客户是按照13%的税率算销项吗?
老师,一般纳税人销售自产的农产品可以开具增值税专用免税发票吗?小规模纳税人和一般纳税人销售自产的农产品,应该开具什么发票?我们应该怎么抵扣
请问一般纳税人批发农产品,抵扣增值税是根据开进来的发票面额*9%抵扣进项税额吗?还是根据自己开出去的销售发票面额*9%抵扣
一般纳税人拿农户自产自销的免税发票,销售出去是按9%销售,进项怎么抵扣
老师,一般纳税人购进自产自销的农产品,然后销售是按9%开票,购进的可以按9计算抵扣增值税,理解对吗?
个人付款,但是要求开公司抬头,实际发生业务也是跟公司合作,可以开吗?
个人付款,但是要求开公司抬头,实际发生业务也是跟公司合作,可以开吗?
猪肉牛肉和鸡蛋在商品流通环节销售是不征征增值税的,那么开发票上面税率是填免税还是零税率?
老师,小规模企业如果季度收入超过90万会强制变成一般纳税人嘛?
老师 您好 我目前是待业状态,因为身体原因休息了大概得快两年了。之前有过一年私募基金代理记账会计助理的经验,有初级会计证,但是现在也快忘没了。我打算学完四十期去找工作,准备往成本方向发展,之后也想走财务bp。请问这两个方向冲突吗?我要是往此方面准备,现阶段我把重点放在哪里呢,学习过程中要注意什么呢,后续我还要报什么课程吗?
老师,业务招待费超出限额部份可以结转以后年度扣除吗?
老师,这个月开票金额为5168636.32,税额为769574.52 ,税负率为3%,需要勾选多少进项发票
老师,想问一下就是,比如装修一个办公室,老板出资了200万,然后这个款项用来装修买了各种物品,这个怎么做分录了
老师,我的其他应付款都报表死活对不上咋办啊[流泪]
老师,我这有三个门店,我三个门店现在都是个体执照,名字不同,法人不同,经营范围一致,我想了解下注册小规模企业有限责任公司执照我应该怎么用这个执照运营这三家门店最合理,我不懂这个企业执照,有什么说法吗?我注册资本就想做最低的
计算9%扣除率就是我开50000元,按9%开出去,计算扣除50000/1.09×9%=4128.44,就按4128.44扣税吗
同学您好,这道题的计算公式是:50000*0.09=4500
你这个是销项税额还是进项啊
这个是进项税额,销售一般是13%
进项税额不是按从农户拿回来的免税发票计算吗
学员您好,是的,对的,采购金额乘以9%
那我这样计算的假若我拿了40000万免税票,销项税额50000/1.09×9%=4128.44 进项税额40000×9%=3600 本期应扣增值税税额4128.44-3600=528.44元
学员您好,是的,对的