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老师,厨房5月预支10000,6月来报销9850,怎么做账

2025-07-10 15:47
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-07-10 15:48

借:管理费用9850       银行存款150 贷:其他应收款10000

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借管理费用贷其他应付款,五月份借其他应付款贷银行存款。
2021-06-16
您好 请问是生产型企业厨房还是餐厅
2021-11-28
可以在 5 月做账时,将预付且无法退回的 6 月房租和物业费转入营业外支出 。账务处理为: 借:营业外支出 (预付房租和物业费金额 ) 贷:预付账款 - 房租 预付账款 - 物业费 这是因为预付账款收不回,属于企业非日常经营活动产生的损失 。在企业所得税方面,这种损失通常需提供相关证明材料(如合同、对方不退款说明等 ),符合条件才可在税前扣除
2025-05-26
你好 ; 借其他应收款贷银行存款 ;报销 :借管理费用-差旅费等  贷其他应收款 
2023-04-18
五月份一次预支2500的吗 借其他应收款贷银行存款2500 发工资扣除借应付职工薪酬工资6000 贷其他应收款2500 银行存款3500
2021-08-28
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