你好,这个如果是以前年度的,要计入以前年度损益调整。

你好,老师。做错了凭证,应该是借银行存款,贷应收账款,我做了借银行存款,贷主营业务收入,已经过月了,怎么改正
员工报销的个人电话费可以入账吗
暂估的成本冲销的时候怎么做账
老师您好,您请问一下,公司像向银行贷款100万元,由中介机构帮你贷款的,要收取12万元的中介费,手续办结后,银行打款100万给中介,中介才转账100万扣除12元后,剩余才给老板的私户转账。到时还是要还款给银行100元的,就想问,这中介费要做账嘛,全部的账分录要怎么做。谢谢老师
老师好,技术服务收入能计入高新收入吗?
老师您好,请问采购不同期间的价格不同,用哪个公式可以取数最新采购价呀?
老师我们采购一批28万的零散货物开数电专票的时候也要开好明细吗?
跨月收到的原材料红字发票分录怎么写?
航空运输电子行程单电子发票和铁路电子客票可以抵扣吗
销售开单模块下的发票类型一定要一一对应上吗
那我没这个科目呢,以前年度的房租,但是发票是今年开的
你好,你以前有入账吗
没有,也没付钱给对方,发票是今年对方开的,钱也是今年给对方的
你好,你打算做到去年,还是想做到今年
做到今年的
你好,你如果想做到今年就直接计入管理费用,租金算了。
好的,老师,还有一种情况是,本年年租金13万,我要不要摊销
你好,一次支付是需要摊销的。
摊销的话,是次月还是当月摊销,一般十几万房租的,需要摊销几个月?
你好,这个是看你付了几个月,就摊销几个月了 摊销的要看你是支付的几月份开始
老师如果,我现在有张房租发票是本年度的,1-12月,而发票是4月到我手里的,款项也是4月支付的,那我怎么摊销
你好,你4月先计入预付,前面7个月的合计做管理费用租金,剩余的预付账款正常以后摊销。
是不是,借,预付账款-摊销,贷银行存款,然后摊销,借,管理费用-房租,贷,预付
你好对的就这样做