同学你好 可以。如果细致的话,应该在2-7月份摊销。总的来说在一年内,现在发现了可以一次摊销。

你好,5月份收到了去年11月-今年5月份的租金发票,之前账上一直也没有计提这笔费用,现在要怎么入账?当月全部结转成本可以吗
你好老师,这个月收到去年十二月份的厂房出租费发票,收的是今年2月到7月的租金,当时什么账都没做,现在应该怎么入账?摊销的话这个月一起摊销可以吗
老师好,2022年摊了一笔费用37500元,每个月3125元,到现在也没支付,也没收到发票, 现在2023年了,咋整? 之前的会计凭证是, 借:管理费用-房租3125,贷:长期待摊费用-房租3125,摘要是暂估入账 房租 1月, 这样做账从1月到12月, 要是做无票的长期待摊费用的话,然后按月摊销,只是把摘要里的暂估入账这几个字去了, 这是2022年做的账,现在2023年了, 红冲的时候,是会计科目不变,金额负数吗?老师 借:管理费用-房租-3125,贷:长期待摊费用-房租-3125吗? 更正时,金额是正数,这样可以吗? 谢谢
老师,我们10月份付10-12月房租6万元,物业费6%税率,租赁费5%,11月才收到发票,我10月份付的时候全放预付账款里,摊销和收到进项发票时都去冲销这个预付账款,但由于税率不一样,10月份摊销时这个金额怎么确定啊?
老师你好,收到一张去年12月开的房租发票,备注租赁时间是去年12月到今年二月,这个票要怎么入账?
网约汽车租赁公司,收到车辆保险上浮费,开具发票时应税名称选什么
我要查看我的税种信息从电子税务局是怎么查看来着
请问老师,我们第一季度的增值税尾数是2.77,用1%计算玩之后是0.0277,我计提就是0.03,但是电子税务局是0.02,那应该怎么办呢?
老师没开发票,客户先付款怎么做账
老师,您好!请假您一下 利润表的营业收入总额与增值税申报表的计税钟售总金额不一致,是存在以下两个原因: 1、个人所得税手续费返还已申报增值税收入,账务处理记入营业外收入。 2、外购商品赠送客户用于市场推广(已在增值税申报表中作未开票收入视同销售处理),账务处理记入销售费用-广告费和业务宣传费。 请问以上两个问题是否需要在年度汇算清缴申报表做调增计入应纳税所得税呢? 谢谢老师指导!盼回复!
老师残保金申报工资按什么填写?
老师 我们公司要注销了 实收资本到账了 1000万 目前公司亏损 公司注销这个实收资本要处理吗
老师,工商年报纳税总额30.57元,用换算万元不
个人垫付的税款,现在从基本户还给他,附言写代付税款可以不?
老师,冲销暂估是负数冲销还是反向冲销, 12月暂估入库 借:原材料 贷:应付账款-暂估 冲销:1 借:应付账款-暂估 贷:原材料 2 借:原材料 贷::应付账款-暂估 负数