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我是小规模。6月作废了一张5月专票, 1、按道理需要退税,因比较敏感,所有可以留抵处理,可以以后抵是吗?2、二季度只开了一张负数,报税怎么报?报负数?

2025-07-10 16:04
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-07-10 16:05

您好,是可以后期留底的,这个没问题,然后报税的话,你先0申报,后期再补充这个

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你好 分录处理为 借应交税费-应交增值税 贷银行存款 为什么不想抵扣以后了
2021-01-11
您好,您是当月作废了,这张发票吗?
2020-08-10
同学, 你好。这个从操作层面是没有问题的,注意做好记录即可。
2021-08-31
你好!1你已经认证的,可以不退。5月正常做。6月收到红字发票的时候做冲减
2022-06-13
您好,很难说的喔,而且税局退税,是需要局长同意。
2022-01-13
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