这些费用类,通常不用报印花税
老师我一直不明白印花税按什么交1:购进的原材料用于生产需要交。2:购进的办公用品不用交吧,我的理解是购但不用销,所以不交。3:管理用的小车油费也不交吧?4:没有购销合同就按发票交吧?谢谢老师明示
您好老师,去年有一张进项发票,是经营租赁机械租赁费,当然做的是借:工程施工--合同成本--机械租赁费1313274.32元 借:应交税费--进项税170725.68 贷:应付账款 然后结账成本 借:主营业务成本--设备使用费 1313274.32 贷:工程施工--合同成本--机械使用费1313274.32 元 前两天接到税务来电话,说这家企业注销了,当然给开的这进项发票,也没有交税,让我们这个月进项税转出老师进项税转出的凭证如何操作呢?
您好老师,去年有一张进项发票,是经营租赁机械租赁费,当然做的是借:工程施工--合同成本--机械租赁费1313274.32元 借:应交税费--进项税170725.68 贷:应付账款 然后结账成本 借:主营业务成本--设备使用费 1313274.32 贷:工程施工--合同成本--机械使用费1313274.32 元 前两天接到税务来电话,说这家企业注销了,当然给开的这进项发票,也没有交税,让我们这个月进项税转出老师进项税转出的凭证如何操作呢?
老师,我是5月份刚注册的科技公司,小规模公司。5.24接了一笔业务收了到8万。之后5-7月都没业务了,目前公司有四个人从五月发工资缴纳五险一金,技术合同在6.30号交了一次印花税,6.1号通过税务局代开了业务技术服务专票8万。请问1.辛苦老师帮我看下我做的第二季度(5-6月)整个会计分录对吗?2.尤其是增值税的会计分录和印花税的会计分录,不确定我做的对不对辛苦老师帮我看下,如果不对,正确的分录是什么呢?3.印花税我通过电子税务局扣缴了税款,请问我需要找税务局买印花税的票吗?目前我没有印花税票。印花税的会计分录我做的对吗?非常感谢老师,谢谢帮忙指点
案例题目:老师,我们有个装修项目是150w,是三个老板一起做,用我们公司的资质,除了3个点的专票外,老板说收1.2个点的管理费,还有不有其他什么税要交?1.2个点会不会亏?? 答:1、管理费:按合同总价收1.2%属于行业的正常水平,可行 税费:增值税3%+附加税12%+企业所得税(1%-2%)+印花税0.03% 提问的问题:(1)这个企业所得税1%-2%是什么意思?没理解 (2)这个收管理费按合同价的1.2%收取,对于提供资质这方,签合同价金额时是不含税好还是含税金额好?
老师,本年累计管理费用工资数,和本年累计应付职工薪酬工资贷方余额,不一样,是啥原因呀
请问老师三月份的发票四月份入账可以吗?
老师,个税退还的手续费需要以这个数据为收入缴纳水利基金吗?
计提个税和缴纳个税的分录怎样写
老师公司来了人2月了,然后一直没给上社保,但是发的是钱。个人电子税务局录入工资的时候,是不是不要录入啊?因为没有社保,录上去不好是吧?
公司没业务逾期申报列为非正常户,线下解除时被税务局罚了款,线下窗口罚的,公司没公户,一个人垫付的款,这笔能不做账吗,企业所得税汇算清缴会强制让调增罚款吗
老师好~咨询下,员工报销,收到了一账财政非税收收入票据,停车占用费~这个可以正常报销入账吗?
投资公司取得被投资公司的分红应该怎么记账
老师您好,我家是食品生产,我看到待申报里面有文化事业建设费申报。这是啥税啊,而且我没有看到工会经费
老师!你好!我想咨询一下,我是是装饰公司,做家具的,对方帮我们代加工了一批衣柜和橱柜,对方怎么给我们开票?开什么项目比较合适
超市购买蔬菜,肉类到票是否要交印花税
超市购买蔬菜,肉类到票,不要交印花税
这些不也是买卖吗
费用类的,通常不报印花税
维修费不也是费用吗,那要交印花税吗
且开票方是个人或个体工商户
那季度交印花税,是如何思路了。我进电子税务局,收到发票里一页一页的累计。几十页
你好,可按营业收入%2B营业成本做为计税依据
费用类的不管金额大小都不考虑交印花税吗
营业成本不是结转来的吗,制造业
可按营业收入%2B营业成本做为计税依据
根据进项发票当月抵扣的,没抵扣不统计交,到什么时候抵税再统计缴纳,可以吗
进项发票当月抵扣的,没抵扣不统计交,到什么时候抵税再统计缴纳,可以的