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您好老师,去年有一张进项发票,是经营租赁机械租赁费,当然做的是借:工程施工--合同成本--机械租赁费1313274.32元 借:应交税费--进项税170725.68 贷:应付账款 然后结账成本 借:主营业务成本--设备使用费 1313274.32 贷:工程施工--合同成本--机械使用费1313274.32 元 前两天接到税务来电话,说这家企业注销了,当然给开的这进项发票,也没有交税,让我们这个月进项税转出老师进项税转出的凭证如何操作呢?

2022-05-08 13:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-05-08 13:53

你好! 可以做调整分录: 借以前年度损益调整170725.68 贷应交税费--进项税额转出170725.68

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快账用户3984 追问 2022-05-08 13:56

老师,那成本那怎么调整呢?税务还让调年报呢,因为这是去年的进项发票

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快账用户3984 追问 2022-05-08 14:15

老师您还在吗?

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齐红老师 解答 2022-05-08 14:45

成本属于税务与会计的差异,直接调整税务纳税申报表,即可。

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齐红老师 解答 2022-05-08 14:45

进行补充申报或更正申报,即可。

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快账用户3984 追问 2022-05-08 15:01

老师,我不知道这年报表如何更正了

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齐红老师 解答 2022-05-08 15:42

各地有差异,需要找税务专管员处理的

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你好! 可以做调整分录: 借以前年度损益调整170725.68 贷应交税费--进项税额转出170725.68
2022-05-08
你好,同学! 如果确定这张专用发票不能再抵销,那就转出后计入成本里,由于是费用归属期为去年,则借:以前年度损益调整(主营业务成本) 贷应交税费-应交增值税(进项税额转出)
2022-05-08
同学你好 这个按照毛利来交
2022-05-16
你好!你是说成本要做什么分录是吗?
2022-05-16
你好,转出就是做这个分录,你们如果有付给对方公司款的话你成本不需要额外去调整了,要是没付款你要把成本也转出的话借应付账款 贷以前年度损益调整
2022-06-13
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