借:应交税费-待认证进项税 贷:应交税费-应交增值税-进项税
当月收到了当月开进来的进项发票,未勾选认证抵扣,怎么做账?下次抵扣了冲销分录怎么做
您好老师,10月份勾选认证了一张专票,做账时才发现这张票是招待费的发票不能抵扣,怎样做转出?平时做账专票都是先进待认证进项的,发票认证的分录是月底才做,费用报销时先做了待认证进项税,转出怎么写分录?
本月未勾选发票做了待认证进项税额,我留到四月份勾选认证了再转出抵扣可以吗?如果可以,四月份附列出清单,做分录 借,进项税额Xx.贷,待认证进项税额Xx。是这样操作吗?
老师,进项发票在待认证进项税里面,如果后期勾选了,怎么做账转出来?
你好老师,我们是按销售发票去勾选认证了进项税再入库成成本的,这种情况现在差成本但不想去勾选认证了,可以直接入库库存商品待认证进项税额,库存商品再结转成本,而不结转进项吗
老师好!固定资产清理出账的时候,考虑净残值不
请问老师去年亏损,未分配是负数,这个季度盈利。总的未分配还是亏损的,请问需要交所得税吗?
@董孝彬老师在线吗?请教的
2025年小规模免增值税是30万还是45万?
老师好!请教:注册资本100万,投资者目前实缴50万,那入账时 实收资本只记50万吗
老师,我申报所得税时,有这样的提示?请问需要处理吗?
建筑类的公司,光有人工费,怎么怎么做成本,怎么写会计分录
老师,餐饮服务印花税办哪项?
老师,小规模季度不超过30万,填报增值税,填在10行,那税金还需要再去填增值税减免申报表吗?我做账的时候税金按1个点算的,增值税申报表,本期免税额是3%,这样会不会对不上
员工的报销,走往来费用还是现金费用