是滴,就是那样做的哈
请问我11月底没有做这个分录 借:应交税费—应交增值税(进项税额),贷:应交税费—应交增值税(待认证进项税额) 12月初购选认证后z再做这个分录可不可以?,而且我认证多少就转出多少待认证到认证进项税额可不可以?
#提问#老师好,我这个月进项太多了,我帐套做到待认证进项税额,然后发票到2021年的月份再勾选,可以吗?
老师您好,有两个问题请问:①进项票可以抵扣以前月份的,成本只能是当月开票的,请问是这样理解吗?②以前未认证的进项票是计入应交税费-应交增值税-待认证进项税额中吗?然后如果过了几个月想勾选抵扣了,再:借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应交税费-应交增值税-待认证进项税额 请问老师是这样理解吗?蟹蟹
老师 2023-12月 我是先结转增值税(将进项、销项结平) 借:销项税额 贷:进项税额 贷:转出未交增值税 再计提12月应缴纳增值税 借:转出未交增值税 贷:应交增值税 这样操作对吗? 因为我有进项没有入待认证入进项 并直接做账了 没有像以前那样认证勾选进项再做进项 这样做合适吗?
本月未勾选发票做了待认证进项税额,我留到四月份勾选认证了再转出抵扣可以吗?如果可以,四月份附列出清单,做分录 借,进项税额Xx.贷,待认证进项税额Xx。是这样操作吗?
物流公司被评为c有什么办法尽快升为B
物流公司被评为c能参加企业招投标吗
公司讲一台车销售了,怎么做分录?
老师,旅行社的税,报税,跟别的不一样吗?难道
老师,好比我有10个库存商品。我产生了销售,确认收入,然后就要结转成本,库存就减少了,那么我要把这次收入作为预收我就不用结转成本,库存在账上就不用减少了。但实际库存少了。所以是不是做预收会比确认收入的账上库存数量结存多?
董老师 在线吗?想咨询您~
老师残保金不是一年平均人数不超过30人就不用交吗?它跟工资总数有关吗?如果人数不超,工资总额大小不影响吧
将原公司业务部分拆分到新公司怎么操作
和法人借款支付报销 分录怎么写
您好~有做过审计的老师吗?想咨询下,公司成本,一般实施的抽查是什么样子的?
如果四月份没有转完,留到567月转可以吗?这个有期限没有
可以以后月份继续抵扣