冲的费用是什么原因?多做了吗? 借利润分配未分配利润 贷应交税费,企业所得税 借应交税费企业所得税 贷,银行存款

老师,汇算清缴时,需要调增的是业务招待费用,该怎么做分录?因为当时已经付款了,借管理费用贷银行存款汇算清缴调增部分该怎么做?
公司是免税行业,22年一直未交企业所得税,做汇算清缴时发现业务招待费需要纳税调增,这种情况我们需要缴纳调增这部分的企业所得税吗
老师,请问下2023年12月我们企业所得税汇算清缴调增了捐赠支出和业务招待费一部分金额,然后5月份汇算清缴时候又把捐赠支出和业务招待费全额调增了,谢谢是不是多调增了
老师好,23年汇算清缴的时候业务招待费账载金额46463.89,税收金额是27878.33,调增了18585.56,24年业务招待费是23243.4,业务招待费没抵扣完的以后年度可以继续抵扣,那么24年汇算清缴的时候,账载金额和税收金额要怎么填?
24年开销项票(增值税已交,但账务上未做收入,未交企业所得税)25年红冲那一部分发票,请问做24年企业所得税汇算清缴的时候这一部分红冲能否在24年纳税调减,还是必须得做到25年
老师,现在新规,关于出口发票开票汇率的选择,如2月2日出口,选1月30日汇率6.9678,那么2月5日出口,汇率按1月30日,还是2月2日的?
老师,新注册建筑工程执照,经营范围 工程承包资质能填写吗
个税手续费返还,要是小规模1月收到了1万,然后我确定1季度不满30万的,这个一万手续费返还不需要缴纳增值税,不需要价税分离,我绕进去了,那么这一万要报增值税吗,不用了吧,就是1万都不用加进去了吧,比如货物25万
电脑快账下载地址是?
你好,我们公司是小规模纳税人 去年第四季度报税402万 今年1月份收入有100多万了 收入累计超过500万了 我们公司明年三月打算自动升级为一般纳税人 请问我们公司到时候是从哪个月份开始按一般纳税人缴税呢?是3月份开始申请 当月就生效吗?
人力资源部送来劳务工资报销单,工资表,加班补助,事假会计可需要一个一个核对,还是电子表核对一个总数就可以了?
请问(自制半成品及在产品)怎么对照科目余额表填写?
老师,我发现收入重复申报了一笔,我把财报和所得税季报更改了,增值税报表还需要改吗?
请贾苹果老师回答谢谢!其他人勿接!老师,收到的高新补贴怎么入账啊
老师,我现在申报个税,没填三险一金,申报不通过,今年个税系统有变化吗?
预提的24年成本
利润分配是冲回预提的那部分?
借应付账款贷利润分配,未分配利润。
借:应付账款—预提成本金额 贷:利润分配_未分配利润 借:利润分配_未分配利润(所交的所得税) 贷:应交税费_所得税费用
这样可以吗
你好,可以的,可以这么做的