你好,做同样的分录,金额写负数,然后再重新开发票,再按发票入账。写正数
老师你好:上月做了不开票收入借:银行存款贷:主营业务收入贷:应交税费—小规模增值税。本月客户要求开票,如何做账
公司是一般纳税人,开了一张专用发票钱未收。本月账务处理账务处理:借,应收账款3167.96贷,其他业务收入,2988.64,应交税费179.32次月收到这笔钱,借银行存款3167.96 贷应收账款3167.96 次月缴纳本月增值税时,是不是直接借:应交税费179.32贷银行存款179.32这笔账务是不是这样处理
老师,之前客户不需要发票,按无票报税了,入帐为借银行存款,贷主营收入贷应交增值税,现在客户又想补这份发票了,帐务怎么处理呢
你好,上季度做的无票收入,上季度免增值税。 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费—应交增值税 借:营业外收入—免增值税 贷:应交税费—应交增值税 本季度:上季度有一笔未开票收入,客户要开专票1% 这个账务会计分录怎么处理
小规模考公机构无票收入分录∴借:银行存款一46298 贷:主营业务收入一未开票45839.6元,贷:应交税费一应交增值税(小规模纳税专用)458.4元, 月底免税怎么申报?分录要结转吗?
合同预收款开具发票,实际还没有发生销售业务,怎么账务处理?
员工洗脚,计入什么费用?
老板开会的时候说同事工资低,活多什么意思? 刚入职一家企业?
股东投资,本月到了一部分,剩下的下月到账,本月先到账的先计入其他应收款,等全部到了再转实收资本?
老师,请问跨区域事项预缴是在哪里交纳,操作步骤是?
你好老师,今年的社保基数上调后。需要补以前9个月的保险,但是有员工离职了,单位替他们补的这部分需要个人承担的社保,应该怎么做账?谢谢
老师,请问残保金一定要计提吗
为什么购买电脑是付款申请书,购买办公用品是报销单?
公司对公支付了模具款,但是供应商不愿意开票,说以后货款达到一定销售额模具款会返还给我们,请问先付的模具款怎么账,以后要是收到模具款又怎么走账,真的可以不开票吗?
请问老师,餐饮公司提供餐饮服务,需要缴纳印花税吗
可以把负数分录和发票入账的分录记在同一张凭证上吗
你好可以的,这个没问题。