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小规模纳税人,上月收到一笔无票收入,当时手动把税算进去了,借:银行存款 贷:主营业务收入 贷:应交税费 未交增值税。但是这个月客户又要发票,那账务怎么处理呢

2025-07-11 09:05
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-07-11 09:06

你好,做同样的分录,金额写负数,然后再重新开发票,再按发票入账。写正数

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快账用户7406 追问 2025-07-11 09:07

可以把负数分录和发票入账的分录记在同一张凭证上吗

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齐红老师 解答 2025-07-11 09:19

你好可以的,这个没问题。

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借,应收账款负 贷,主营业务收入负数, 应交税费负数, 借应交税费、应交增值税负数, 贷营业外收入负数, 借应收账款,贷,主营业务收入,应交税费应交增值税 借应交税费,贷,银行存款。
2024-07-12
你好,不用做账,直接把票附到上个月凭证后面去。
2020-11-28
 你好 1.     借银行存款贷应收账款 ;   借     主营业务收入- 无票收入 贷主营业务 收入-开票收入; 你之前做二级科目了吗   
2022-06-13
你好,需要把上个月的无票收入红冲,然后根据开具发票做收入分录 
2022-07-02
您好,小规模纳税人只需要应交税费应交增值税即可,不需要明细科目
2021-06-09
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