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卖酒的公司,有的酒自己喝了,用于品鉴了,增值税报表怎么填写这部分的应交税费,怎么报,小规模

2025-07-11 11:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-11 11:47

自己喝了,借:管理费用 贷:库存商品
若有进项抵扣,同时进项转出

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快账用户2627 追问 2025-07-11 11:49

给客户喝了为了卖酒视同销售分录怎么做

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齐红老师 解答 2025-07-11 11:52

借:销售费用-宣传费 贷:主营业务收入 贷: 应交税费-应交增值税(销项税额)
借 :主营业务成本 贷:库存商品

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借:应交税费—应交增值税 贷:银行存款
2022-11-09
你好,这个填入收入就行了。你是百分之几的发票
2024-11-19
你得去税务局申报的第二行填写的专票的第十栏填写负数销售额的782.2 应该是自己申报不了的。
2022-07-05
你好,专票在第一栏和第二栏里面填写普通发票在第十栏填写不含税的销售额。
2021-10-11
同学你好,上月就开了收入446000税额4460的普票——增值税只填主表第10行就可以;附加税零申报
2022-01-12
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