固定资产清理 将车辆账面价值(原值 - 累计折旧)转入清理: 借:固定资产清理(账面价值)、累计折旧(已提折旧) 贷:固定资产 - 汽车(原值) 确认销售收入与税额 按 7 万含税收入算,不含税收入 = 7 万 ÷(1%2B13%)≈6.19 万,销项税≈0.81 万: 借:应收账款 - 承租方 7 万 贷:资产处置损益 6.19 万 应交税费 - 应交增值税(销项税额) 0.81 万 处理款项代收 因钱进承租方账户,挂往来: 借:其他应收款 - 承租方 7 万 贷:应收账款 - 承租方 7 万 收回款项(若后续收回) 借:银行存款 7 万 贷:其他应收款 - 承租方 7 万
甲公司属于增值税一般纳税人使用的增值税税率是13%,2021年12月发生了如下经济业务:1.)一日,向乙公司购入原材料一批且未验收入库增值税专用发票上注明的价款是50万元,增值税税率为13%,以公司给予80%的商业折扣并全部现金折扣条件为2/10,1/20,N/30(假定计算现金折扣时无需考虑增值税),八日,甲公司将一日购买的原材料验收入库,并付清了货款2)十日甲企业本年度二月开具给本公司的银行承兑汇票50万元到期,但甲企业无力支付票款3)甲企业2019年五月介入的五年期到期还本每年付息的长期借款500万元,活动约定年利率为6%,军鱼30日确认当年利息费用,并于31日支付利息4)2020年7月1日,以短期租赁方式为专设销售机构租入汽车四辆,每月租金两万元(不含税),而寂在寂寞,支付12月31日,企业以银行存款支付,租金和税款取得增值税专用发票,并经过认证,增值税专用发票上注明税率为13%,请补充十,十一月,具体固定资产资金分布并进行本月经济业务的账务处理
老师我有个疑问。简单说,举个例子,100万的车+购置税108.9万,然后租赁公司收车款总价108.9万的4%的服务费44000,总开票是113.2万,这是张增值税专用发票,113.2万票面金额其中的11.5%也就是13万可以抵扣掉公司13万税款,其余金额抵扣企业所得税。(可以开租赁费,可以一次抵扣,也可以分一年多次抵扣) 另外,因为是第一手买到融资租赁公司名下,买车签合同的时候您就要确认好,7到10天以后车过户到您指定名下(可以是任何个人或公司)如果卖给我们,我们可以提前约定金额市场价收(抵完税还能不亏反赚),税也抵了,现也套了,相比于从公司转113万到个人账户要交的税,113万,正常交40%的税,到个人账户67.8万,要划算很多!
老师,我们是一般纳税人6月刚成立的公司,执行小会计准则。融资租赁方式购买了两台挖机,分24个月还款。6月签合同预付了3万定金,做的分录借:预付账款3万,贷:银行存款3万。交了挖机1购车杂费1504元,挖机2购车杂费1152元,2年后还完贷款开发票。我做的分录借:管理费用2656元,贷:银行存款2656元。没收到发票是不是做错了,应该计入应付账款里啊。做错了如何调整,7 月大征期已完成报税。第二个问题:7月收到挖机1专用发票81.4万和挖机2专票49.9万,挖机1车款81.4万,利息费用34496元,挖机2车款49.9万,利息费用19848元。利息费用54344元也是24个月还款结束金融机构开发票,现在取得的只有购车发票。从8月10日开始还款,挖机1每月还款30354元,挖机2每月还款17452元。现在车和发票都收到了怎么做账写分录,下月计提折旧设备按十年可以吗,怎么写分录。谢谢,请老师多多指教
老师您好 1、我们公司在17年年初购买的固定资产-汽车,然后租赁给承租方。签订的是租赁协议。记账的也是正常的租赁收入。 2、后续又续签了租赁合同补充协议,合同约定租赁期满后,且承租方已足额付清应付租金后,承租方或其指定公司可以以0元留购该租赁车辆。 3、但车辆因未找到指定接收方,因此继续使用我们公司都相关汽车指标至今,我们公司业正常进行固定资产折旧。 4、现在承租方把车辆给卖掉了,但是因为指标是在我们公司的名下,属于是以我们公司的名义进行出售。但款项进行的是承租方账户。款项是7万,且需要我们开具13%的发票 现在的问题是,这个7万的帐需要怎么处理呢?
个人独资企业自产自销园艺产品免个人经营所得税吗
老师,您好。请问跟着订单出去的运费是入哪个科目呢
老师,现金付的货款给农户,农户不会写收据也忘了没写,现在做账附什么单据哈,1500元
我们单位是志愿者联合会,2023年刘东于6月10日汇入1万元本单位账户,然后7月5日归还其1万元,怎么做会计分录?
老师销售利润率定价法的公式有吗
公司车辆出售给个人,开具13%税点的发票给个人。增值税申报表在主营业务收入显示 实际凭证入账是挂营业外收入 这样就变成增值税申报表的收入与利润表的收入不一致 怎么解决这个问题
老师,销售利润率怎么计算的?
老师你好,我合作社去年就没有经营,也没有收入,今年前半年的成本就是机械设备的折旧费,这有其他收入是调账的,最后利润是盈利,这个企业所得税申报表我就填了一个成本和利润,利润是盈利。这样合适吗?
老师,小规模纳税人,月度开票没超10万,免征增值税,这个是增值税是按月结转还是季度结转哈
小规模季度不超过30万,要缴纳教育费附加还是地方教育费附加
我就是这么做的,只是名义最后一个分录,因为对方不会在给我们打过来了
那你这个计入营业外