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小规模纳税人开了专票,然后增值税申报时有减按1%的,那这个做账时减免的怎么做账

2025-07-11 17:01
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-11 17:03

不需要做减免的分录,直接按1%计算和交增值税及附加

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快账用户7328 追问 2025-07-11 17:10

那开出来的是3%,当期做账时,贷方应交税费-应交增值税(销)就写1%的税吗

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齐红老师 解答 2025-07-11 17:11

你开出是3%专票就按3% 计算和交增值税及附加

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快账用户7328 追问 2025-07-11 17:19

开是开3%的,那申报的时候增值税减免表里有增值税减按1%计算缴纳的呀,所以怎么入账

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齐红老师 解答 2025-07-11 17:22

你开的都是专票3%,那么就只能按3%交增值税,不存在减按1%的问题哈

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不需要做减免的分录,直接按1%计算和交增值税及附加
2025-07-11
你好,这个减的税额是不需要做账的。
2023-04-04
同学你好,对湖北省外的小规模纳税人减按1%征收增值税吗?——对的;
2020-10-06
你好,四月份开票的时候税率的地方默认是:“免税”,没有税率,这是免税的开票操作
2022-04-12
你好,按照百分之一来做就可以的。
2021-11-05
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