1.按考勤或产量统计表计提工资 借:管理费用/制造费用/销售费用/生产成本-工资 贷:应付职工薪酬-工资 2.计提公司部分社保和公积金 借:管理费用-社保费-各项社保,公积金 贷:应付职工薪酬——各项社保,公积金(企业部分) 3.发放工资月份扣社保 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应付款—各项社保,公积金(个人部分) 银行存款 4申报月份做杜保 借:应付职工薪酬——各项社保,公积金(企业部分) 其他应付款—社保,公积金(个人部分) 贷:银行存款
老师,员工工资计提,社保计提,怎么做分录,发放怎么做分录
老师,计提工资和社保的会计分录怎么做呢?然后支付社保时的分录又该怎么做?
老师,计提工资社保怎么做分录
老师,请问计提工资、社保和发工资、支付社保的会计分录怎么做?
老师好,社保费计提缴纳该怎么做分录呢?给员工交社保的话工资计提发放该怎么做分录呢
无票收入应该怎么做账呢
老师,一次性在个税系统更正申报24年度的工资(调减),在电子税务局纳税调增后缴纳的税费怎么做分录呀
老师,现在是电子专票,我想问一下还需要把专票复印了装订吗,进项税
老师好,暂估入库的商品,季末做主营业务成本结转吗
老师,公司先开票,后收钱,不考虑税费例如:开票金额 5万元,做账:借:应收账款-某公司 贷:主营业务收入,次月收货钱49500,这样做账对吗?借:银行存款 49500 借:财务费用-现金折扣 500 贷:应收账款 50000,这500元可以税前抵扣吗?
老师,如果平时的财务报表那个营业成本呀,各种费用呀,每个季度报的报的不那么准确,就是说会多报一些,等到年底年报的时候和汇算清缴跟账上是一致的,这样可以吗?就是我123季度的营业成本跟那个其他的费用罗列的跟最后年报的全都不一样,这样可以吗?
其他应付款借方代表什么?
老师,单位第二季度末的时候利润有80多万,但是到年底的话,其实利润没有这么多,如果是先交了税后退的话,太麻烦,有风险,然后我想着第二季度怎么做,能先不交税呢
我们公司的旧电脑,原值100折旧200剩余800。800卖给了收废品的个人,对方不要发票,做固定资产清理时,还需要做销项税吗,这块要做未票收入吗,具体分录怎么写
个体户核定能来发票吗