计提社保公司部分 借:管理费用-社保 贷:应付职工薪酬-社保 个人部分 借:应付职工薪酬-工资 贷:其他应付款-社保 支付的时候 借:应付职工薪酬-社保 其他应付款-社保 贷:银行存款
老师,请问计提工资和社保,发放工资,缴纳社保这一些列会计分录怎么做
计提工资,社保,个税和发放工资,支付社保跟个税的会计分录
老师,计提工资和社保的会计分录怎么做呢?然后支付社保时的分录又该怎么做?
老师,请问计提工资和社保,以及支付的时候,如果做会计分录
老师,请问计提工资、社保和发工资、支付社保的会计分录怎么做?
老师,请问酒店的账怎么做啊?是跟普通企业一样吗?是不是要差额征税啊
办对公账户需要几天的时间
8月28号开票建筑服务跨区域报完表已经填写,发票开具的时候写了否,8月增值税和附加税未申报,实际业务是本市,现在如何处理
老师,一般纳税人给小规模纳税人是开专票还是普票?
老师,像这种保洁合同需要缴纳印花税吗?
老师,请问城镇土地使用税怎么算?4500平方,东莞常平
老师,我们是小规模,对方公司现在也是小规模下个月转一般纳税人,现在对方公司要给我们公司开劳务发票,需要我们提供什么信息,我再多问一句,发票中的项目名称是什么?建筑劳务?
新成立小规模纳税人建设厂房,收到建筑专票100万,可以按普票处理不退回重开吗?
外管证可以在开票时候再开吗
我公司和1公司(小规模纳税人)共同做项目,开发票给2公司,开票金额是46980元(已收款),其中我公司的有3480元,3480元再给1公司打7折,1公司有43500元,我们公司收1公司10%的管理费和7%的税费,最终要付1公司多少结算费?
借,管理费用工资带应付职工薪酬。借,应付职工薪酬在应交税费,应交个人所得税。
支付辞退补偿金分录怎么做?
借管理费用离职补偿 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷银行存款