那个计入管理费-福利费
老师您好,我想请问一下。1.我们公司帮其他公司支付那个公司员工的工资,那个公司倒闭了,我这边想要把钱给那边的一个员工,但是不想交个税,也不给他交五险一金,在我们公司这里,怎么入账?以什么用途打款给他。2.给不是本公司员工报销,这个应该怎么处理,是给上级公司的员工报销,他来我们地区的费用。但是这个员工关系不在我们公司。这个帐应该怎么处理?
老师你好,我们单位原来的账务是在代理记账做的,例如说报销一笔员工的交通费,代帐的账务处理是先借:其他应付款-个人-单位员工 贷:银行存款这里的分录后面附着的是银行回单。再做一笔分录借:管理费用-交通费 贷:其他应付款-个人-单位员工。请问为什么要要这么做呢,不可以直接借:管理费用-交通费 贷:银行存款呢?
老师,您好,我们有一笔费用,之前是员工给我公司办理开户产生的费用50,当时做的借银行贷其他应付款,后来这个50元员工走的报销是关联公司付的,现在领导发现了,让我把这个50和关联公司挂往来,我应该怎么做账做分录
老师您好,我们不是今年一月份有发票被查出来是虚开的(员工报销的普票),但现在我要在账上把这笔给冲掉,分录应该咋做,银行存款不变,借方直接是管理费用负数,就是不知道贷哪个科目
请问老师,我还没来这家公司时账是给代理记账做的,23年4月5月6月来了一个员工想,发工资 代理记账没有给她做工资 也没有给她申报个税,发工资被记成了其他应收去了,我才发现,要帮她转成工资,我就借:管理费用一工资,贷:应付职工薪酬一工资 借:应付职工薪酬一工资 贷:其他应收款, 我就在23年12月份补报了工资 可是那个员工不愿意 因为个税APP上会显示日期不同,我就决定去柜台变更申报,这样对么?
营口市所有者权益增长额与期初所有者权益增长率是多少,怎么去解答
老师,销售固定资产是不是在附表一体现呢?
老师,我们公司是汽车维修厂,现在公司打算关门,还有18万的配件卖了废品2万,已经收到钱,这个会计分录应该怎么做?税务上又应该咋处理
2025.5的增值税报表想更正一下,点击申报更正和作废按钮,该报表没有作废按钮,只有更正按钮,点击后没有任何反应,该如何操作?
老师,我公司与甲公司签订了A服务合同,合同期限为2021年6月1日至2022年3月14日,合同总金额暂定1000万元,最终根据后续签订合同单价,进行多退少补;后续签订B合同期限为2022年3月15日至2023年3月14日。 根据A合同实际已结算金额为:10000000元。 根据B合同相关约定,A应结算金额为:15000000元。 应结算金额超出A合同总金额导致无法结算,超出金额为5000000元,该部分收入在2025年1月申报税费时按所属期2024年12月计提收入已申报税费。现想申请退回企业所得税1250000元。有什么合理的依据向税务局申请退税?
老师,资产负债中应付利润科目有余额,如果本年度亏损的话,可以冲减应付利润的余额吗
老师,我怎么查看24年的汇算清缴表,有个105050薪金明细表有没有填写?专管员说我公司没有填写,现在可以更改吗?
请问境外不需要开发票的货款怎么申报增值税
你好,我想问一下。一般纳税人公司,都没有业务,就只是报了一个人工资,怎么做季报啊!如图,怎么填报呢?
老板拿来的发票入账需要签字吗?
那如果不是给后勤厨房帮忙造成的工伤,比如在自己岗位上造成,是计入制造费用-福利费还是管理费用--福利费
都是计入管理费用--福利费
那后期如果保险公司理赔款到账,借:银行存款 借:管理费用--福利费 负数表示 对吗
是的,就是那样做就行
或者是不是也可以用其他应收款--工伤 这个科目在中间中转过渡也可以
可以的,没问题的哈