你好,应收账款是4+1,都是借方余额。
1、(1)甲公司(一般纳税人)于2021年4月2日收到乙公司签发的期限为6个月银行承兑汇票(票面利率为4%)以偿还前欠贷款60万元。(2)2021年8月2日,甲公司因急需资金持汇票到开户银行申请贴现(不带追索权),贴现率为6%,当日办好相关手续。(3)2021年10月2日,乙公司开户银行兑现款项。2、甲公司自2011年年末,采用应收账款余额百分比法计提坏账准备(计提比例为1%)(1)2011年末,应收账款借方余额为100万元。(2)2012年末,应收账款借方余额为120万元。(3)2013年7月,发生坏账损失6000元,年末应收账款借方余额为130万元。(4)2014年9月发生坏账损失15000元,年末应收账款借方余额为140万元。(5)2015年4月,收回以前核销的坏账损失6000元,年末应收账款借方余额为160万元。(6)2016年3月发生坏账损失8000元,8月收回以前核销的坏账损失15000元,年末应收账款借方余额为200万元。要求:作出以上甲公司发生业务的会计分录
1、(1)甲公司(一般纳税人)于2021年4月2日收到乙公司签发的期限为6个月银行承兑汇票(票面利率为4%)以偿还前欠贷款60万元。(2)2021年8月2日,甲公司因急需资金持汇票到开户银行申请贴现(不带追索权),贴现率为6%,当日办好相关手续。(3)2021年10月2日,乙公司开户银行兑现款项。2、甲公司自2011年年末,采用应收账款余额百分比法计提坏账准备(计提比例为1%)(1)2011年末,应收账款借方余额为100万元。(2)2012年末,应收账款借方余额为120万元。(3)2013年7月,发生坏账损失6000元,年末应收账款借方余额为130万元。(4)2014年9月发生坏账损失15000元,年末应收账款借方余额为140万元。(5)2015年4月,收回以前核销的坏账损失6000元,年末应收账款借方余额为160万元。(6)2016年3月发生坏账损失8000元,8月收回以前核销的坏账损失15000元,年末应收账款借方余额为200万元。要求:作出以上甲公司发生业务的会计分录
老师,您好。2020年1月我单位预付了一笔7万货款给供应商,3月收到货和发票,对应做入主营业务成本科目内,当年度企业所得税申报后,税务局说供应商开具的发票有问题,需要将这7万元从主营业务成本内剔除出来。剔除修正后,导致账上应付账款借方一直挂着7万,现已经联系不上供应商。请问这笔账务该如何处理?能否做坏账呢?以下是该笔业务做出的分录: 1.借:应付账款 7万 贷:银行存款 7万 2.借:主营业务成本 7万 贷:应付账款 7万 3.借:主营业务成本 -7万 贷:应付账款 -7万
老师好,请问一下:1. 2022年11月代开增值税普票是价税合计20万,当时做账是借 :应收账款 -某公司20万 贷:主营业务收入20万 2. 23年4月冲红20万,分录是做借:应收账款-20万 贷:主营业务收入-20万 ,3.现在11月10号去修改23年第2季度报表,收入是20万除以3个点等于194174.76去申报的,导致税局收入少了5825.24,账上收入多了5825.24,像这种情况我账上要怎么处理好呢,因为那个第三季度企业所得税报表按照未修改前的收入去申报交了税了
原问题:公司内账,如收到客户因为要办理会员卡,该卡应是2万元档次起步办理,9月先收了1万元,做账时借现金1万元,贷预收1万元。10月份时客户由于一些原因无法完款,然后想着把这个卡转为充值1万元的档次,那在10月还是需要做账调整吗?如冲9月的预收,10月做借预收1万元贷预收1万元?还是不用调整?老师回答:在这种情况下,需要进行账务调整。9月份收到1万元时,做账借现金1万元,贷预收账款1万元是正确的。10月份客户将卡转为充值1万元档次时,应冲减原来的2万元档次的预收账款记录,并按照1万元档次重新确认预收账款。账务处理如下:借:预收账款1万元贷:预收账款-1万元疑问:9月并没有预收2万元,实际只收了1万元,10月做调整时借预收1万元,贷预收-1万元借贷不平衡吧?不应该是做借预收1万元,贷预收1万元吗?因为9月的时候并没有完款2万元
老师,请问下25年度企业所得税的季度报表都填写的是4-6月份的数据吗
资产负债表的固定资产价值为负数怎么处理
添加办税员,怎么到手机上下载电子税务局
没有进销存台账,没有梳理齐呢?5月销售成本不结账可以,理清再转可以吗。
老师,您好!公司里进的款老板总是用几个员工的卡里转账,其实这款最后都是老板转自己卡里的,给员工转也不能做工资,我目前都记在其他应收款科目,然后再转库存现金科目里,但有时金额蛮大的,可是也不能总挂在其他应收款里,这钱也不是员工借的,老师您有更好的方法吗?怎么做更合理?
“乐桔桔欠着蒸蒸进项税呢”老师,帮忙梳理一下这句话的关系,是谁收了谁的钱,谁欠了谁的票呢
老师你好,请问销售返利,应该算销售费用还是冲减收入
老师线上店铺关了,还挂着有其他货币资金未提现到账的,账务应该怎么处理呀
老师,甲公司做电商,在开发票申请明细注明成本价结转成本可以吗?
我7月份因为基数不对多次在缴费工资申报,现在在社保费日常申报提交申报申报不了,如何处理
对,您说的对,我打错了是➕1
坏账准备24年年底贷方有10万请问应收账款➕10?
是的 最好你自已留存好的报表也重分类你是软件做账的话,你看一下你软件有没有这个功能自动重分类。
到时候你以后想查账上和申报的是不是一致也好查。
没有自动重分类的功能!用友t6不好用啊
那你打印报表的时候,你在报表表头备注一下。