你好,根据明细科目余额分析计算填写 比如:应收账款 —甲 10万,应收账款—乙 —5万,预收账款 —丙 6万,预收账款—丁 —3万 那么资产负债表的 应收账款=10万%2B3万=13万 预收账款=6万%2B5万=11万
老师公司没钱交增值税附加税,我自己银行给交的,怎么打印完税证明
老师公司没钱交增值税附加税,我自己银行给交的,怎么打印完税证明
老师比如说,我的主营业务收入8元,销向税是2元,应收账款是10元, 成本是6元,比如这个月是季度报税 ,交税的情况下该怎么编制资产负债表
老师,请问下残保金的申报期限是?
老师,巳经做了几年的账,现在整改加二级科目怎样操作?
申报期什么时候结束这个月
老师,季报的工会经费是根据哪些数为依据?
企业销售农机给个人缴纳印花税吗
老师您好!刚接别人的账,上个季度3月份开了一张建筑服务专票3%税率(简易计税)原做账为:借应收账款20000 贷 主营业务收入19417.48 贷 应交税费-应交增值税(进项税)582.52 看她3月份账没有计提增值税和附加税。但是第二季度4月份已经缴纳了这笔税费,收到交税回单后,我要怎么做平这笔账?谢谢!
老师,巳经做了几年的账,现在整改加二级科目怎样操作?
你说的我理解老师,你也是按借贷方加减的呀!我看1-6月的发生的借贷方不也事这个道理吗?我是报季报,所以我的这个思路没错吧
你好,我给你举例一个,你就知道不是按借贷方发生额的 比如 应收账款 期初余额0,本期借方 发生额5万,贷方发生额 7万,期末余额—2万 那资产负债表的 应收账款=0,预收账款=2万
我24年期末张三欠我1万,应收1万,25年1-6月ABC总计又欠我5万,应收账款借方➕5万,总计6万不就行了有啥错!干嘛明细分析?我知道外面有6万应收就得了阿比
你好,25年ABC欠款5万,需要设置不同的明细科目核算,而不是3个混在一起的。 我个人建议 你去看一下初级考试 财务报表 关于 应收账款,应付账款,预收账款,预付账款 填写的规定。 干嘛要分明细,其实很多时候就是规定,会计里面本来很多就是规定的
我的意思是电子税务局申报财务报表,不关乎账,做账肯定要设置明细啊!举个例子货币资金,不就是现金➕银行⁺.........报税务局个总数吗?不是调账冲账去重分类!是为了去申报
你好,我知道。 货币资金是简单的求和。往来科目是需要进行重分类的,否则 应收账款 报表 数据 可能是负数的 这两者(货币资金,往来科目)是不同的,不能放在一起比较的