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老师,想问一下,12月暂估成本200万,次年1月份实际收到发票150万,1月做了分录是红冲200万那笔,再做了一笔150万的成本,汇算清缴时也调增了50万,那这50万还需要怎么做账吗?

2025-07-12 16:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-12 16:34

同学,你好 不需要了,你已经红冲了

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快账用户7911 追问 2025-07-12 16:38

那如果次年没有收到发票呢?怎么处理的?

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齐红老师 解答 2025-07-12 16:38

同学,你好 纳税调整,补缴纳企业所得税

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快账用户7911 追问 2025-07-12 16:39

如果像第一种情况,次年收到150万,那50万汇算清缴需要调增的吗?

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快账用户7911 追问 2025-07-12 16:41

账务处理是次年1月做红冲,然后做一笔150万成本,那这样在次年成本里不是少了50万么?

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齐红老师 解答 2025-07-12 17:27

同学,你好 你把你做的分录发一下,带上金额

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