你好,对的,是这么做的。

你好,老师,请问一下,比如我7月份暂估50万柴油,8月份暂估80万柴油,9月份暂估60万柴油。11月份才收到一张发票100万柴油,那我是不是要冲100万库存柴油,同时也要冲一笔柴油成本100万,然后再做一笔蓝字分录
老师,建筑业公司小企业会计准则,今年4月暂估一笔50万,然后在7月份回来发票了,我这边要做负数冲红(借主营业务成本负数贷应付账款暂估负数),然后在根据发票做一笔正确的分录(借工程施工贷预付账款,预付是之前提前给钱了),针对这比分录我要不要做结转成本?网校老师有的跟我说当月没有收入不用结转,但是有的老师跟我说暂估是之前的,结转成本也是之前的,不用管当月有无收入,结转就行,我到底应该怎么能做
建筑公司,因为24年的成本票要25年才开,24年开不出来,所以在25年一季度暂估了24年的成本,比如说100万,然后25年4月份票进来了100万,再红冲掉1季度暂估的100万成本,这个分录上我没搞懂,这个暂估的时候是做:借:主营业务成本 贷:暂估,然后来票做借:以前年度损益调整,贷:应付账款,然后做一笔红冲:借:主营业务成本 红字贷:暂估 红字? 然后所得税汇算清缴纳税调减?
你好,我公司给建筑公司开劳务发票,这个名称怎么开?
老师我想问一下,就是一般餐饮的收银系统,比较贵。这种怎么计提啊,折旧是算多少年,一万多块,
对公给房东转款。必须他要代开发票吗 不开行吗
老师,查到前任会计工资,公积金,社保,个税都没有计提,直接做支付分录,应付职工薪酬期末余额负数了,然后又结账了,要怎么调整阿,不调会影响下个月做账吗
老师,怎么查前任会计的账有没有做错,有没有一套公式模板
1、销售模具,2、模具加工,还有3、收到采购金属制品的发票,还有4、快递运费,还有5、其他货运费。问下季度报印花税哪些需要报,多少税率。
公司进的货,有时候几个月,一年才卖完,结转成本想按比例结转,这个比例应该怎么算呢
老师请问一下,我们是地方国企,规定不能连续亏损两年,连续亏损两年就被注销,今年是亏损了,去年也亏损,财务经理说,把今年有些费用调到长期待摊费用科目,明年慢慢摊,把账的利润调为正数,这样可以吗
销售货物,一般按照销售收入的80%结转成本吗?结转成本的比例应该怎么算
老师,公司可以给职工发放的福利有哪些
老师,是不是这样写分录。金额我是随便拿一张发票来填写
你的制造费用是不是先结转到生产成本里面的?
正常步骤月末结转制造费用 1.借:生产成本 贷:制造费用 2.入库借:库存商品-代制品 贷:生产成本 3.出库借:库存商品-发出商品 贷:库存商品-代制品 4.下月初结转成本 借:主营业务成本 贷:库存商品-发出商品 是不是这样操作 然后收到发票要怎么冲成本分录
借应付账款贷制造费用, 借制造费用贷生产成本, 借生产成本贷库存商品, 借库存商品借主营业务成本负数。
前面3个分录是蓝字,最后一个分录:借:库存商品 红字 借主营业务成本 红字 是吗
你好事的,这个就是完整的红冲的。