咨询
Q

以前做的会计分录没注意,销项税额都选到销项税额的递减科目了,现在可以做个调整调到销项税额里吗,要是可以的话会计分录怎么做

2025-07-13 09:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-13 09:51

 同学您好,很高兴为您解答,请稍等

头像
齐红老师 解答 2025-07-13 09:57

您好, 借:应交税费—应交增值税—销项税额抵减(蓝字) 贷:应交税费—应交增值税—销项税额(蓝字),摘要注明 调整哪月哪号凭证销项税额科目误记抵减科目 ,金额为累计错误金额,需确保调整后科目余额与增值税申报表一致。

头像
快账用户4969 追问 2025-07-13 10:05

应交增值税里进项税额-销项税额是不是等于留抵税额

头像
齐红老师 解答 2025-07-13 10:07

您好,是的,这个等 式对的

头像
快账用户4969 追问 2025-07-13 10:09

好的,谢谢

头像
齐红老师 解答 2025-07-13 10:10

 希望我的回复对您有帮助,谢谢您点击下方⭐️⭐️⭐️⭐⭐给予鼓励~,祝您接下来一切顺利!

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
 同学您好,很高兴为您解答,请稍等
2025-07-13
你好,可以做相应调整分录的。调整分录是 借:应交税费—应交增值税(销项税额抵减) 贷:应交税费—应交增值税(销项税额)
2025-07-13
可以的借管理费用,贷应交税费,应交增值税进项。
2022-10-04
你好, 以前年度把进项税额做错了做到税金及附加里面了,现在跨年调整的分录是 借:应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:以前年度损益调整—税金及附加
2023-02-14
同学你好,是这样的;;;
2022-04-21
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×