你好,可以做相应调整分录的。调整分录是 借:应交税费—应交增值税(销项税额抵减) 贷:应交税费—应交增值税(销项税额)
有2项住酒店的专票,做账会计把税额算到了进项税额,税额是400,也没有抵扣勾选,现在要把这个进项税额400元算到管理费用里面去可以吗?可以的话,会计分录怎么写?
老师 以前年度把进项税额做错了做到税金及附加里面了,现在跨年调整需要怎么做会计分录
22年收到21年的所得税退税 当时做的退税分录然后结转时做了以前年度损益调整 现在发现所得税科目还有余额 检查了之后发现21年交的所得税是异地项目预缴的所得税 所以没有做计提分录 直接做了交税分录 那么现在要怎么调整?补计提做平还是冲销结转的以前年度损益调整分录?
进项税额和销项税额月底需要结转到哪个科目?如果是差额征收,不可以用进项税额抵扣,那怎么做会计分录
以前做的会计分录没注意,销项税额都选到销项税额的递减科目了,现在可以做个调整调到销项税额里吗,要是可以的话会计分录怎么做
老师你好,网店客人自己开票,开票金额可以在电商企业电子税务系统查到吗
资本化开始时间为啥不是2月1日
老师,个体户定期定额,还需要去电子税务局扣缴端申报个税经营所得吗
老师之前的会计报的去年的年报利润报少了 跟利润表不一致 是改年报还是利润表
老师,请问公司的壳不要了是什么意思,具体怎么操作呢谢谢
我方公司付了货款收到货物,但是联系不上对方公司,查询对方公司已注销, 这笔付款无发票,怎么入账
老师3季度企业所得税申报,应付职工薪酬一行和二行怎么填写呢?
老师,请问,我公司是一家小规模的中医馆,做内账,其他团队带人来我医馆购买膏方,总金额是 1000,已收 6000,欠款 4000,我们要返 45% 给那个团队,至于欠款的钱,团队就直接在返佣哪里抵扣了,膏方成本是 500 元,请问做内账,这个要怎么样做分录?
我公司跟我们老板控制的外地公司有运输业务往来,外地公司给我们本地公司运输垃圾,需要签订垃圾清运协议,我们本地公司月结给外地公司,外地公司给我们本地公司开具发票,需要起草一份合理税务和审计那边能查的合格的运输合同,懂得老师回复我下,把合同内容写到上面发一下,没有的老师不用回复谢谢。
老师,新开的有限公司,想申报一般纳税人,还没在积局备案,什么时侯申请呢
我这是不是弄错了,本来是-29545调整后边变成59091.36
你好,你之前是借方余额负数,那 按我那样调整,分录金额是正数,余额就变成了0才是的
-29545.68,调整后成了双倍
是针对上面的 回复,还有什么疑问吗
那这是什么原因
是你分录搞错了。按你写的分录,金额是正数 不是负数(你错误的录入在借方负数了)
这样做的不对吗
刚才弄的分录是不是反了
你好,是的,金额应当是正数 不是负数