同学你好,你家不涉及代扣代缴个税。 会计分录正确。

老师好,老板用公户付餐费,一笔金额4058的有发票,另外一笔1000元无发票,怎么写分录啊?我可以两个合并写 借:管理费用-招待费 5058,贷:银行存款 5058 吗
老师,我们公司购买了10张汽车油卡送给客户,发票上的名称是预付卡销售,那做账时:借预付账款,贷银行存款,是不是等送给客户后我就可以做:借:销售费用贷:预付账款?这个销售费用二级科目一般是业务招待费还是什么费用多啊?
老师,请问我公司购买的购物卡用于送礼,取得预付卡的发票,可以直接计借管理费用业务招待费 贷银行存款吗 谢谢
老师好, 我们是小企业会计准则。 购买购物卡送客户,购物卡发票开的是“预付卡”。 请问,这个需要先通过“预付账款”来核算吗? 还是说,可以直接计入管理费用——业务招待费?
老师,公司买 了2万元超市冲值卡,发票上是预付卡,分录做什么好,办公费?福利费?还是业务招待费?这三个费用各需要有什么样的附件
请问2024年7月份拿到的成人高考大专学历证书,继续教育有5年并且上传了盖有公司公章的5年工作证明,今年2026年可以报考中级吗?
比方说每个月卖10万,1-12月每个月来8万材料抵扣就行。。(1月开回来就是1杠8万,出去就是1杠10万,月份依次简称) 首先,1月来不了8万,但是需要补1杠8,回来做成本抵利润嘛。(有待和客户沟通) 现2月开票出去,需要计算告诉客户,需要开回来多少进票2杠8抵扣(也有待和客户沟通) 那么外账,现在假设2月份了,我应该怎么沟通这个进票开回来多少。 1、我迷茫的点是,如果我2月让补1杠8回来,那我系统2月就有1杠8可抵扣,此时2杠8不开回来抵扣也行,你又不可能一直滞留账上不抵扣,这样又缺了1杠8成本票呀 2、若是直接2月,让1杠8,2杠8都开回来,也是只能抵扣一边的8万,3月他又开票,系统又有剩余的2杠8……你又让额外再开3杠8回来吗,而且现实里未必刚好都是剩8万可以轮动抵,去区分补的和还需要开回来的。 所以1月开始,我应该怎么沟通后面进票的问题,不止是2月,还有3月,4月,怎么沟通
老师。公司要注销,未分配利润70多万元余额,可以怎么消化余额
怎么查询社保单位缴费和个人缴费的总金额
费用申请单和付款申请单咋区分啊?我们之前那个单位只有一个审批单。
老师,老板有个小规模个体户,每月开销项控制在10万以内,但是没有进项进来(进货是老板另外一个一般纳税人公司进的,不开到自己的小规模个体户),这种情况有风险吗
法人借款给公司,签订的借款合同,需要约定利息吗
公司每年开出普通发票50万,开回成本票只有15万,怎么处理
老师您好,我们股东,没有实缴,把自己的那一部分股东转给第三方了,第三方把钱打入我们公司,我这一比分录怎么做,我都需要交哪些税
那河北没有核定个税,也没有在河北有工资,是不是也不需要申报个税。如果需要申报,反馈的时候会反馈不了
好的感谢老师。老师,端午节给员工也买了超市卡,一人200元,这个需要合并到工资里申报个税吗?
对的。理解完全正确,员工福利 企业有义务代扣代缴个税
合并到工资里计算并申报个税