同学,你好 按照9000/1.01来算的
老师,小规模企业,季报,企业所得税是否按照利润总额的25%计算?如果累计到第二季度亏损10万,第三季度盈利8万,还要交企业所得税吗?
老师好,我们公司是小微企业的旅行社,小规模纳税人,有两个问题想请教;1、我们开给客户的发票可以开普通征收的发票还是必须开差额征收?2、我们开具的差额征收的发票,入账时怎么入?例如我们含税销售额1W,扣除客人的住,行,门票扣除额9000,发票上的税额是按照扣除后的1000*1%算的,那我入账时候收入,成本,应交税金是怎么入帐呢?要是事后收到了成本的9000的发票,这个9000已经在开出去发票的时候扣除了还要入帐么?有点长,谢谢
老师,我是小规模企业,第一季度含税无票销售额是26万,问题1那计算不含税收入是26万/1.03,还是26万/1.01,问题2不含税收入是填纳税申报表的第1栏次,还是第10栏次
老师,小规模企业二季度按本年累计金额已经交过企业所得税了,第三季度还是本年累计金额交所得税,那不是又把二季度的金额又加一次
老师,请问在2025年1季度开具了免税发票9000元,然后开具1%的发票320000元,然后申报的时候就将9000换算成1%的不含税金额8910.89元,共320000+8910.89=328910.89元做申报,交增值税了。 到2025年6月将1季的免税发票9000元红冲了,在2季正常开具1%的发票450000元,那么第二季度,我是应该按哪个金额作为收入,申报增值税呢?
您好!老师麻烦问一下我印花税是按照价款来交还是价税合计金额缴纳
老师我们第二季度有收入,但是4-6月一点成本票也没有,申报第二季度税后,会被查吗?应该没事吧,就折磨一次
季度企业所得税,比如第一季度利润累计50万,总以前年度亏损弥补以后不用交所得税了,第二季末累计利润30万,也是从以前年度亏损弥补,那么我这两个季度一共从亏损里弥补了80万吗?我总感觉哪里好像不太对,怪怪的感觉…第二季度末其实累计数啊
老师,水电费怎么分摊到每一个产品上
我是自产自销免税,小规模专业合作社,要申报增值税,有票收入20万,无票收入50万,请问增值税报表怎么填?
老师,我问下税务局申报表错误更正的问题,第1个是最终更改后的报表,第2个和第4个是被更改的,后面显示未作废,这样是对的吗
老师,手续费发票是增票可以抵扣增值税吗
老师,上个季度因为老板没有拿流水和回单来,做漏了几次,怎么办呢?要不要把电子税务报表更正呢?还是这个季度补做就可以了呢
老师在吗?请问一下我们公司5月和6月的工资都没发,个税申报是正常报还是零申报?
老师,第四季度财务报表有误,但现在已经报了24年的年报,要怎么更正24年的年报呢?