主要原因是取得的发票较少 以及申报的工资也少 如果后期可以补开 那么也可以按照目前的数据提交申报
请问老师,一个平台比如1688吧,我们在1688卖东西,卖的东西我们是有专门的供应商提供货源给我们的,后面我们给供应商结算货款的时候是直接从1688这个平台转钱给到供应商的账户上(也有个人私账),这个相当于是我们用公账付款出去了,(但是付款的公司抬头不是我们自己的公司,是1688那边的公司抬头)但是我们需要对方给我们开发票,对方不开发票给我们,这个税务上应该怎么处理呢???
老师 我们单位和一家原料供应商购买的原料 然后这个供应商被查出虚开发票 导致我们单位的被查 然后就是税务局那边说 因为没有充分的证据证明没有虚开,然后说是可能这些个票 都不能用 如果是不能用的情况的话 我们抵扣了的增值税 包括城建税 两个附加费的是不是就要交税 然后那个企业所得税计入成本儿的 该怎么办呢
老师,你好,我们马上要跟供应商的签合同,但是这个供应商是不对贸易公司开票,我们老板有个体户的公司,可不可以让这个供应商开票给老板的公司,我们老板这个个体户的公司再给我们收购的公司开票呢?或者我们成立个收购部,开个个体户,让我们这边没有发票的能合规开出票来,老师你觉的我们这边怎么处理比较好呢?
购买方没有提供税号,只有名称,说他们没有税号,就是不要税号,也提供了别家给他们的发票,是可以没有税号开票的,发票上税号是空的那里是没有填写的,提供的是今年4月的发票,个人类型的话,发票会有(个人),可是他们提供的发票也没有这个(个人)啊,去查验平台查这个票,一直提示网络异常,也没查到,我们企查查上也查不到这个企业,开票时填写名称时系统也没有识别到有这个名称,想问下,客户那个没有税号也能开票的,是怎么开出来的呀?这个票我们能不能开
你好,郭老师,我想请问一般像那种个体工商户或者小规模,他要不到进项票,这个该怎么有好的办法解决呢,一般老板会认为如果要是开所谓的进项票,那就会增加这个商品的成本。所以他们觉得开了这个成本票也不利于价格在市场上的竞争。所以这种情况有没有一些方法可以解决呢?
老师,我们这个月因客户上个月错开发票,多交了八千多的税,客户这个月重开了一张发票,我们多缴纳的税可以实行退税吗
老师,小规模劳务公司,23年项目,上月开了25万的普票,之前都是零申报,10月季报我财务报表应该怎么填写啊?以前都没有账的,只申报了法人的个税,其他费用都没有。
请问公户每一笔支出都要有发票吗?有的支出没发票有收据行不行?
请问当个季度企业所得税为负数的话,做账务处理时 需要结转企业所得税吗,这个分录要写吗,还是有要交时才写,亏损时不用写这个分录
请问老师,按月取得劳务报酬7000元,未退休人员,无社保,请问汇算清缴可以扣5000*12,可以扣专项附加么?
请问老师,我公司付汇后,是不需要为境外企业代扣代缴什么税种?
请问老师,按月取得劳务报酬7000元,只有劳务报酬无其他收入,也未在其他单位任职,没有上社保。不是退休人员。
老师,我们公司工资一年发一次,比如25年工资26年1月份发,我们现在每个月计提税前扣除,每个月按计提申报个税,在应付职工薪酬贷方,借方发生额是25年1月发的24年的,25年工资到目前没发,这样的情况,怎么样处理合规些?
如果公司发的工资申报的时候个人工资不超过5000,但实际个人工资是超过5000的那这种情况怎么办呢?
21年的设备结转固定资产时有部分没有付款和开票。到25才开票和付款,那么这部分怎么入帐