那个不需要做二级明细账的
编制结转损益、计提并结转所得税费用 本年利润 提取盈余公积及年终结账的会计分录 并进行本年利润和利润分配的明细账登记
发现年末结转了本年利润,本年利润科目已经为0了,但是本年利润下面的明细科目有余额,结转时直接一笔转了,没有按明细科目一笔一笔转,可以吗?
老师,手工帐,明细账不登完,明细账本不够了,会影响本年利润吗
结转本年利润,并将利润分配账户除“未分配利润”之外的各明细账户的余额转入“未分配利润”明细账户。
请问老师,月末结转损益(本年利润)要不要登明细账?登的话是三栏账吗?谢谢
老师,我们这个月因客户上个月错开发票,多交了八千多的税,客户这个月重开了一张发票,我们多缴纳的税可以实行退税吗
老师,小规模劳务公司,23年项目,上月开了25万的普票,之前都是零申报,10月季报我财务报表应该怎么填写啊?以前都没有账的,只申报了法人的个税,其他费用都没有。
请问公户每一笔支出都要有发票吗?有的支出没发票有收据行不行?
请问当个季度企业所得税为负数的话,做账务处理时 需要结转企业所得税吗,这个分录要写吗,还是有要交时才写,亏损时不用写这个分录
请问老师,按月取得劳务报酬7000元,未退休人员,无社保,请问汇算清缴可以扣5000*12,可以扣专项附加么?
请问老师,我公司付汇后,是不需要为境外企业代扣代缴什么税种?
请问老师,按月取得劳务报酬7000元,只有劳务报酬无其他收入,也未在其他单位任职,没有上社保。不是退休人员。
老师,我们公司工资一年发一次,比如25年工资26年1月份发,我们现在每个月计提税前扣除,每个月按计提申报个税,在应付职工薪酬贷方,借方发生额是25年1月发的24年的,25年工资到目前没发,这样的情况,怎么样处理合规些?
如果公司发的工资申报的时候个人工资不超过5000,但实际个人工资是超过5000的那这种情况怎么办呢?
21年的设备结转固定资产时有部分没有付款和开票。到25才开票和付款,那么这部分怎么入帐
就是这个不用往明细账上登,然后是登利润表的时候才登吗
还是要登记一级科目明细账,只是下边没有明细科目明细账
哦 二级科目不用写。然后正常登,本年利润不是贷增借减吗 然后就不明白它这个余额应该是在贷吧?然后它是借方发生额 我这个余额怎么填呢
哦 我好像知道了 余额写借 等后期贷方有余额了在慢慢冲 等冲到贷方有余额了在写贷是不老师
是的,就是那样子的哈
好的谢谢老师
不客气,祝你周末愉快!感觉不错的话,麻烦给个五星好评哦。