合同名称:《培训服务合同》,明确为讲课培训业务。 服务内容:约定讲师提供 2 小时培训,列明主题、时间、对象,服务成果含课件等。 费用条款: 总费用包含 “讲课服务费(每人 5000 元,含税)” 及 “乙方为提供服务产生的必要差旅支出(往返机票、住宿、餐饮等,凭合规票据实报实销,附差旅标准)”,注明为服务全部对价。 支付与票据:培训合格后支付,乙方提供培训费发票及差旅票据(抬头为公司),个人讲师需注明个税代扣代缴责任。 合规说明:明确费用计入 “职工教育经费”,不涉及接待性质,符合财务制度。
老师 ,前两天专管员要过去一趟:原因是公司收入少成本多,我们成立半年,2020年9月开始,是分公司,公司做民宿,就是三个公司的业务,我们税务账只有一家就是咨询服务,就是公司收毛坯房装修,然后运营出租出去,我们税务账这块儿就是每单业务只收1000元服务费,这些款前期都是直接到总部一家装修公司,我们本地还没有装修公司,所以走公户转账的也只是到总部装修公司公户,我们税务账只是挂服务费收入和往来,转账的也只是个别客户 大多数客户都是刷POS到总部私卡,合同装修也签的总部,所以我们当地税务账只挂收入是一万六,只有16单,人员工资社保5人,房租办公费一共有13万,专管员找我就是费用大,了解业务,说装修这块儿要报验要给当地留税,不然要稽核,总部总监让我和专管员说的是会返给我们当地,总部只是代收,让当地去交,我想了想感觉总监应该是应付专管员,因为装修公司业务员工资人事关系在总部,费用走那边,他转回来我还不是要交所得税,不过人工材料总部没走账,总部年前让注销分公司,注册子公司,在上星期我已经把子公司注册好了,准备税务报到,现在出了这事,我要不要子公司报到前先跟分公司专管员打声招呼,说我们有子公司,要注销
老师,我公司是一家软件开发公司,可以在官方应用平台下载,就是一个正规的APP, 但客户转款是直接转到了我们公司账户,而不是在应用平台支付费用,而我们的客户一般是国企单位的高管,是有的以个人身份购买这个软件的,有的可能不需要开发票,有的可能要发票,现在的问题是客户不愿意签合同,我就不知道该怎么给老板和业务员讲了,说才1万左右,但客户每年要续费才可继续使用呀,我说公司法要求有合同,业务员说个人网购随便有几万的,都不要合同,我们为什么要合同,我说资金四流一致的问题,他们很多不懂,我的问题是我该如何说就能让老板说服客户签合同呢?也大概聊过,我说让高管的秘书或助理身份签合同并走账,他们说那样也不行,还得给客户返利的,估计返利时也不一定可以要来发票,我该如何讲呢?
老师,我公司是一家软件开发公司,可以在官方应用平台下载,就是一个正规的APP, 但客户转款是直接转到了我们公司账户,而不是在应用平台支付费用,而我们的客户一般是国企单位的高管,是有的以个人身份购买这个软件的,有的可能不需要开发票,有的可能要发票,现在的问题是客户不愿意签合同,我就不知道该怎么给老板和业务员讲了,说才1万左右,但客户每年要续费才可继续使用呀,我说公司法要求有合同,业务员说个人网购随便有几万的,都不要合同,我们为什么要合同,我说资金四流一致的问题,他们很多不懂,我的问题是我该如何说就能让老板说服客户签合同呢?也大概聊过,我说让高管的秘书或助理身份签合同并走账,他们说那样也不行,还得给客户返利的,估计返利时也不一定可以要来发票,我该如何讲呢?
投资分红申报个税,a代收,纳税人用a还是b申报啊
开出去的服务费发票收到的钱计收入还是费用
老师,我们是,小规模纳税人。二季度没有开发票,但是想交一些增值税款。增值税申报表那应该怎么填?那填在哪一栏次呢?
面试者来我公司应聘,机票费住宿费,我们公司车,但是这个人最终没有入职,这个费用可以企业所得税前扣除吗?
老师,我们小规模2024年开租赁发票6万,交过印花税了,但是2025年红冲了,又重新开具6万租赁发票,这6万是不是就不需要在交印花税了
老师,我们是主营共享充电桩企业,老板免费送了很多充电卡给大客户,该如何做账啊
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去年8月出口一台设备:前两张是去年做的增值税申报,最后一张是我现在要申请的退税额,我要怎么填本期的增值税表呢?
老师1、公司一个人都没有,是否有税收风险?2、还有如果只有人发工资,木有人买社保,会有什么风险。比如兼职人。3、公司全年没有收入也没有多少费用和成本入账。会有什么风险不?确实也是业务难做。
公司的固定资产一般怎么判定?
并起代扣代缴的个人所得税我们董事长也让公司出了。
同学你好 这个计入营业外支出
好的,谢谢老师
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