你好,努力解答中,稍后回复你。
公司是外贸公司,开了一张需要退税发票,我该怎么在增值税申报表中填报,8月出口一票11050欧元。本月是否需要填未开票收入
我们之前都没有申报出口退税,现在想要申请2021年和2022年,那个跨境应税其他服务的申报表是要一个月一个月的去填写数据吗?然后开具的零税率的增值税普通发票是要一张张打印出来邮寄给国税的吗?
我公司是进机械配件组装成另外一台设备出口到国外,以前按外贸型出口退税,4月份申报去年出口退税时因换分局实地检查说要按生产型。公司4月份的增值税申报表已报,请问如要重新按生产型做退税申报,增值税申报表是不是要更正申报。怎样操作
老师,开进来的农产品免税的票,印花税按票面金额计算还是抵扣过9个点的金额算
老师你好,我买的会计副业速成班的那个商业会计实战书没有了在哪里买
老师,工会经费记哪个科目
老师,社保当月未缴,隔月产生21.58元,这费用是计入营业外支出---滞纳金吗
出差报销车费,钱打给个人 有车票的发票 请问分录怎么做
公司卖一辆二手车卖了2800元,增值税纳税申报表已经申报了。二手车市场开了一张发票,公司没有开。当时做了一条分路如下,但现在我发现增值税纳税申报表与我做账的相差收入相差2800元,销项税额也相差,那我现在要补一笔什么样的分录呢?
老师,我们公司向另外一个合伙企业投资,51%的股份,5万 实际付了投资款7万 分录是,借 长投5万 资本公积2万 贷银行存款吗
请问开过发票的公司可以选择简易注销吗?工商
我公司是劳务公司,把一部分专业作业分包给了另一个劳务公司,取得了对方劳务公司开具的发票,应该如何做账?入主营业务成本的话,他给我公司开了25万。我能不能只入15万做主营业务成本?
老师,进项票已锁定是什么意思
本期(2025年6月所属期)增值税申报表填报要点: 主表:(三)免、抵、退办法出口销售额:填 268,469.51元(即去年8月出口设备的销售额,需换算成人民币) 销项税额:不填(出口免税,无销项税) 进项税额:正常填本期进项(如文件1中6,326,008.44元是累计数,需按6月单月数据填)。 上期留抵税额:填 866,667.75元(文件1第13栏)。 免、抵、退应退税额:填 34,901.04元(文件3的退税额,即本次要申请的退税)。
附表一(销项明细) 在**“免抵退税”栏次**填出口销售额 268,469.51元,对应税率选“0%”(出口免税)。 附表二(进项明细) 正常填写6月认证的进项税额(如6月单月进项发票)。 若去年8月出口的进项发票已抵扣,则无需重复填;若未抵扣,需先抵扣后再申报退税。
出口退税申报系统 单独在出口退税申报系统(非增值税申报系统)补录去年8月出口信息: 出口日期:2024年8月XX日 出口销售额:268,469.51元 退税率:根据商品退税率(如13%) 生成《免抵退税申报表》,提交税务局。 如果此步提已操作,可以忽略。
主表:(三)免、抵、退办法出口销售额:填 268,469.51元(即去年8月出口设备的销售额,需换算成人民币---上述金额在去年8月的增值税申报表上已经做申报,本期(2025年6月所属期)应该不用填了吧?目前就是 免、抵、退应退税额:填 34,901.04元(文件3的退税额,即本次要申请的退税)。如果直接填的话系统就报错。见下图。还有就是老师说的出口退税申报系统是指电子口岸中企业出口退税申报吗?
同学,你好,你这个是不是网络系统有问题?你不行,你上那个税务局大厅那个综合窗口去申报呢。