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去年8月出口一台设备:前两张是去年做的增值税申报,最后一张是我现在要申请的退税额,我要怎么填本期的增值税表呢?

去年8月出口一台设备:前两张是去年做的增值税申报,最后一张是我现在要申请的退税额,我要怎么填本期的增值税表呢?
去年8月出口一台设备:前两张是去年做的增值税申报,最后一张是我现在要申请的退税额,我要怎么填本期的增值税表呢?
去年8月出口一台设备:前两张是去年做的增值税申报,最后一张是我现在要申请的退税额,我要怎么填本期的增值税表呢?
2025-07-14 14:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-14 15:07

你好,努力解答中,稍后回复你。

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齐红老师 解答 2025-07-14 15:19

本期(2025年6月所属期)增值税申报表填报要点: 主表:(三)免、抵、退办法出口销售额:填 268,469.51元(即去年8月出口设备的销售额,需换算成人民币) 销项税额:不填(出口免税,无销项税) 进项税额:正常填本期进项(如文件1中6,326,008.44元是累计数,需按6月单月数据填)。 上期留抵税额:填 866,667.75元(文件1第13栏)。 免、抵、退应退税额:填 34,901.04元(文件3的退税额,即本次要申请的退税)。

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齐红老师 解答 2025-07-14 15:19

附表一(销项明细) 在**“免抵退税”栏次**填出口销售额 268,469.51元,对应税率选“0%”(出口免税)。 附表二(进项明细) 正常填写6月认证的进项税额(如6月单月进项发票)。 若去年8月出口的进项发票已抵扣,则无需重复填;若未抵扣,需先抵扣后再申报退税。

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齐红老师 解答 2025-07-14 15:20

出口退税申报系统 单独在出口退税申报系统(非增值税申报系统)补录去年8月出口信息: 出口日期:2024年8月XX日 出口销售额:268,469.51元 退税率:根据商品退税率(如13%) 生成《免抵退税申报表》,提交税务局。 如果此步提已操作,可以忽略。

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快账用户3645 追问 2025-07-14 20:03

主表:(三)免、抵、退办法出口销售额:填 268,469.51元(即去年8月出口设备的销售额,需换算成人民币---上述金额在去年8月的增值税申报表上已经做申报,本期(2025年6月所属期)应该不用填了吧?目前就是 免、抵、退应退税额:填 34,901.04元(文件3的退税额,即本次要申请的退税)。如果直接填的话系统就报错。见下图。还有就是老师说的出口退税申报系统是指电子口岸中企业出口退税申报吗?

主表:(三)免、抵、退办法出口销售额:填 268,469.51元(即去年8月出口设备的销售额,需换算成人民币---上述金额在去年8月的增值税申报表上已经做申报,本期(2025年6月所属期)应该不用填了吧?目前就是 免、抵、退应退税额:填 34,901.04元(文件3的退税额,即本次要申请的退税)。如果直接填的话系统就报错。见下图。还有就是老师说的出口退税申报系统是指电子口岸中企业出口退税申报吗?
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齐红老师 解答 2025-07-14 20:20

同学,你好,你这个是不是网络系统有问题?你不行,你上那个税务局大厅那个综合窗口去申报呢。

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