那个不需要再交印花税
小规模纳税人一年开票不能超过500万。19年12月在税局代开了57万的专票 20年1月份对方要求重开。就开具了红字发票后又重开了,请问这57万算是2020年已开了57万吗?
老师。你好,我们是小规模医疗行业,增值税都是免税的。0是5月份开了一个124000元的租赁发票,三季度合计收入98万多,就开具的租赁发票我们要不要单独交税?
老师我们是小规模纳税人,税务局没有核定印花税,也一直没交,开业两年了,开票都是房屋租赁和设备租赁,现在要是补交,怎么补交?税率是多少?有优惠政策吗?谢谢
老师我的电子税务局税务信息是这样的,我22.6-22.9期间发生一笔60万的房租租赁费收入,前任会计在22.10申报了印花税,我想问税务局给规定的按照季度缴纳,那我只有22年这一次租赁费后来没发生过,对应的这次印花税申报过了后面是不是就算结束了不用再申报房屋租赁的印花税了?是不是跟按次差不多?
老师,去年有个小规模酒店签的合同230万,开的5个点不动产租赁专票,但实际提供的是住宿服务,我当时按购销买卖合同230万的万分之三申报了印花税,是不是报错了呢?
老师,我们收到信息技术服务-软件开发服务费,需要交印花税吗?选择买卖合同税目可以吗
那个按技术合同交印花税
好的,老师,那塑料制品*旅游厕所改造提升是按买卖合同还是承揽合同呀,我们还没承揽税目认定
你开的那个税目有问题,塑料制品是销售货物,旅游厕所改造提升是建筑服务
那怎么办,冲掉发票重新开具一下吗?
旅游厕所改造提升,是公司A让我们公司做,但是我们就又让公司B来做了
旅游厕所改造提升是开建筑服务。
好的,那我5月份开的发票,增值税已经申报了但是还没有缴费,这个怎么操作, 现在冲红重开吗?重新申报增值税把这个金额减掉
对方没说就不管他,你们正常做账和申报增值税就行
好的,那我就按买卖合同申报吗?还是什么税目呢,我们还没采集过建设工程合同
按你们签订的合同内容采集