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老师:请问,小规模纳税人,有差额征收的业务,也有正常的按照1%税率开票的业务,这种情况看下,是差额开票+其他1%的开票合计季度不超30万,不用缴纳增值税,还是各自类型的业务季度不超30万不用交增值税啊?

2025-07-14 08:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-14 09:01

是差额开票%2B其他1%的开票合计季度不超30万,不用缴纳增值税

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快账用户9657 追问 2025-07-14 09:03

差额开票+其他1%的开票合计季度超30万,两者都按照正常开票的税点,无论开普票还是专票都正常缴纳就好了是吗?

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齐红老师 解答 2025-07-14 09:09

是的,就是那样子的哈

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是差额开票%2B其他1%的开票合计季度不超30万,不用缴纳增值税
2025-07-14
对,一个不超过30万免征增值税。
2024-07-12
你好,不超过30万,不开专票,可以免税。
2025-09-02
计提的增值税1%计入营业外收入
2025-10-17
同学,你好,如果是月报,超过10万就要交税,如果是季报,按季度30万来算,就算哪个月超过也没事,小规模不可以开免税的票了
2023-01-16
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