同学,你好 更正申报,但是对税额没有影响
老师 我们电子税务局税费种认定 印花税-仓储保管 申报的时候那表会有仓储保管0购销合同(真实数据),但是这个月申报印花税的时候因为不是报表合并了吗,我们报印花税只有认定的仓储保管这一项,不能增加税目(但是我们实际业务是购销合同), 然后我们就去大厅更改这一项税目 把仓储保管改成了购销合同 然后正常申报购销合同了 但是今天专管员打电话又说我们印花税-仓储保管没有申报,为啥啊
2022年1-2月正常申报增值税及附加印花,3月有六税两费的优惠政策减免50%,4月下旬审批通过六税两费的退税,退税款一直没到企业银行账户,在6月申报5月增值税及附加的时候抵减了2月附加退税款及抵减1月部分印花税,7月申报6月税费时抵减1-2月部分印花税,8月收到短信说要更正1月申报表,这种情况是不是要更正?在电子税务局上怎么更正(我没更正过,没操作过)
税务局打电话让进行退税,借款合同免征印花税,我进行的印花税更正申报,我找到了去年的财产和行为税纳税申报表进行了更正申报,在税源采集时进行了重置,填写的数据和去年申报时一样,计算出的应纳税额确实也比去年少了,就提交了申报,然后我去一般退税管理里面想进行退税,结果已缴纳过的印花税提示欠税信息,就是我刚更正申报的印花税,还产生滞纳金,很慌,明明去年申报缴纳了,只是接到印花税退税通知,进行了更正申报,怎么会产生欠税信息和滞纳金呢,很慌这种情况怎么办
老师你好,请问我更正申报买卖合同印花税的时候,自动带出申报借款合同印花税了,但是借款合同印花税等于重复报了,这个要申请退税,但是税务局驳回计税依据为0的原因,那我写误报会不会有问题?
老师,1月份的分录是借管理费用印花税5000 贷银行存款(印花税包括第四季度和资金账簿印花税)当时没有计提,四月份专管员说没有享受减免政策让更正申报,四月份重新更正申报后退了多交的税款2500元,这个具体怎么做分录
老师,别人介绍客户来我这买东西,开给客户的金额是900,实际客户支付700就够了,200给介绍的人,怎么做账
一个公司合资开了一个场馆,有抖音,美团上卖,支付宝微信收钱,怎么把场馆里的财务信息和自己的财务信息和合资公司的财务信息对账
就是我在A公司每月5000,B公司每月6000,我看A公司每月给我申报个税扣除费用5000,我担心两个公司同时申报,我会不会被发现在两家公司同时上班,或者税务系统会出现预警
老师,这题的产权比率是多少
2024年补缴2022年所得税费用,用以前年度损益调整科目,请问报24年年报时候纳税调表需要调减吗 ?
老师,在财管第八章成本管理中,比如求单位标准成本时,怎么能反应出来什么时候是件还是千克还是小时呢,感觉好乱啊
你好,我公司6月社保没申报,现在要补申报,请问具体流程是怎样?谢谢
老师好,一般纳税人,应交税费~待认证进项税,这个科目,每个月只要有留底就要用吗?还是等留底攒到一定多的时候才启用呢?
老师好,一般纳税人增值税结转采用月结法比较好,还是采用粘膜一次性结转比较好? 应交税费~应交增值税~转出多交增值税 和 应交税费~应交增值税~转出未交增值税 这两个科目每个月都要用吗?
12题 无负债企业价值具体公式是什么
需要调整会计分录吗
同学,你好 不需要的
收到税务局退税到银行存款 跟更正申报后重新缴费 的分录需要怎么做呢
同学,你好 借:银行存款 贷:应交税费 借:应交税费 贷:银行存款