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跨年的发票,21年借,应收账款,贷,银行存款,25年现在收到发票,怎么做账

2025-07-14 14:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-14 14:47

借:费用或成本
贷:应收账款

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快账用户5644 追问 2025-07-14 15:42

21年费用,做到现在,影响现在的利润,这样可以吗?

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齐红老师 解答 2025-07-14 15:43

你这个费用金额不大吧?

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快账用户5644 追问 2025-07-14 15:59

8万元算大不

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齐红老师 解答 2025-07-14 16:01

这个开票时间也是2025年的时间吗?

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快账用户5644 追问 2025-07-14 16:06

现在不知道是不是,是的话怎么操作,不是的话怎么操作

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齐红老师 解答 2025-07-14 16:09

借:利润分配-未分配
贷:应收账款
这样做账

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快账用户5644 追问 2025-07-14 16:10

这个是有没有发票的呢?

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齐红老师 解答 2025-07-14 16:13

没有发票的转到营业外支出,汇算清缴调增处理

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你好,跨年收到发票后,把之前的无票费用分录红冲,然后根据发票入账 涉及损益的科目,通过   以前年度损益调整  科目核算 
2022-07-06
学员你好, “收到进项税发票,如果付款 借:应付账款 进项税 贷:银行存款 ”这笔分录不太好理解 收到进项税发票,根据业务实质, 借:管理费用 /原材料等 进项税 贷:应付账款 付款时 借:应付账款 贷:银行存款
2020-12-31
你好,你如果是小企业,会计制度就是这样。
2023-04-12
借以前年度损益调整 贷应付账款
2023-02-24
同学,您好,要先 借:主营业务成本(负数),贷:应付账款-暂估应付账款(负数) 再做凭票做正数分录。
2022-01-26
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